預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
規劃科、工務科、工程隊、交控中心
預算金額
217,576,000 元()
計畫內容
預期成果
1.交通管理規劃:有效改善路口、路段瓶頸之交通問題,提高行車速率,促進行車安全與順暢。
2.管制設施設計與維護:全面整頓道路交通安全設施、號誌、標誌、標線等各種管制設施,維持交通
管制設施(含號誌、標誌、標線及安全設施等)之正常運作,災害來臨時之預防及緊急事故之搶修處理
,及確保交通設施正常運作,改善本市交通秩序,促進行車順暢及行人通行安全。
3.交通控制管理:預期交控系統之操作正確化及管理效率化,健全委外查修維護制度,並建立交控系
統之長期維護與發展機制,以維持系統正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 交通控制管理 | 較上年度預算數102,136,000元,增加6,956,000元。 | 109,092,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 48,962,550 | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,284,373 | ||||
| 交控中心水費。 | 1 | 年 | 55,136 | 55,136 | ||
| 交控中心電費。 | 1 | 年 | 4,229,237 | 4,229,237 | ||
| 2009 | 通訊費 | 11,181,236 | ||||
| 號誌控制器及交通監控路側設備等專線使用費。 | 1 | 年 | 11,181,236 | 11,181,236 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,120 | ||||
| 交控電話主機系統租賃。 | 12 | 月 | 7,510 | 90,120 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,340 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | ||
| 2027 | 保險費 | 11,660 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,660 | 11,660 | ||
| 2051 | 物品 | 212,167 | ||||
| 交控備品、零件及耗材等購置。 | 1 | 年 | 20,679 | 20,679 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 191,488 | 191,488 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,430,650 | ||||
| 各種圖冊及宣傳品印刷等相關費用。 | 1 | 年 | 14,330 | 14,330 | ||
| 交控中心清潔維持費。 | 629×12 | 坪、月 | 40 | 301,920 | ||
| 大樓電氣技術人員委任及電氣設備檢驗費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | ||
| 交控中心路況監控值勤人力勞務委外費,依性質不同分 批辦理採購。 |
1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | ||
| 交控設施維護人員冬季工作服(2年1編)。 | 18 | 套 | 2,300 | 41,400 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 204,000 | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 27,476,004 | ||||
| 共同管道管理維護分攤費用。 東西向共同管道、基隆河截 彎取直共同管道、南港經貿 園區共同管道、地鐵東延共 同管道、松山線共同管道及 北投士林科技園區共同管道 等管理維護費用分攤款。 |
1 | 年 | 2,598,000 | 2,598,000 | ||
| 交控中心中央控制系統軟硬體與路側設備等維護費,依 設備性質不同分批辦理採 購。 |
1 | 年 | 23,946,000 | 23,946,000 | ||
| 交九大樓水電空調不斷電及消防設備等維護費。 | 12 | 月 | 77,667 | 932,004 | ||
| 01-112-115年度交通設備租賃費 | 20,116,150 | |||||
| 2000 | 業務費 | 20,116,150 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,116,150 | ||||
| 一、本案為112-115年度連續性計畫,總經費經議會審定 為181,355,940元,除以前年度 已編161,239,790元外,本年度 編列最後一年經費20,116,150 元,各年度資金需求詳繼續 性計畫分年資金需求表。 二、依設施性質不同分批辦 理採購。 |
1 | 式 | 20,116,150 | 20,116,150 | ||
| 02-114-118年度車輛偵測器及號誌不斷電等設備租賃費 | 15,202,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 15,202,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,202,000 | ||||
| 一、本案為114-118年度連續性計畫,總經費經議會審定 為59,448,250元,除以前年度 已編列4,103,750元,本年度 編列15,202,000元,餘 40,142,500元編列於以後年 度,各年度資金需求詳繼續 性計畫分年資金需求表。 二、依設施性質不同分批辦 理採購。 |
1 | 式 | 15,202,000 | 15,202,000 | ||
| 03-115-119年度交通設備租賃費(新增) | 24,811,300 | |||||
| 2000 | 業務費 | 24,811,300 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,811,300 | ||||
| 一、本案為115-119年度連續性計畫,總經費175,799,660 元,本年度編列24,811,300 元,餘150,988,360元編列於以 後年度,各年度資金需求詳 新興計畫分年資金需求表。 二、依設施性質不同分批辦 理採購。 |
1 | 式 | 24,811,300 | 24,811,300 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 175,799,660 | |||||
| 115-119年度交通設備租賃費。 | 1 | 式 | 175,799,660 | 175,799,660 |