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資料來源:08171停車管理工程處第27頁
預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
機電科
預算金額
570,000 元(
計畫內容
 租賃個人電腦設備。
預期成果
 充實各項電腦設備以應業務需要,並增加工作效率,積極推行辦公室自動化,達成各項業務自動化目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數602,000元,減少32,000元。 570,000 602,000 -32,000 -5.32%
3000 設備及投資 30 128,880 -128,850 -99.98%
3030 資訊軟硬體設備費 30 128,880 -128,850 -99.98%
配合預算編列至千元,增列進位數30元。 1 30 30 818 -788 -96.33%
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
481,140元(不含110年度已編
列138,240元),除以前年度已
編列418,770元外,本年度編
列最後一年經費62,370元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
62,370
3000 設備及投資 62,370 128,880 -66,510 -51.61%
3030 資訊軟硬體設備費 62,370 128,880 -66,510 -51.61%
本年度所需電腦租賃費。 1 62,370 62,370 128,880 -66,510 -51.61%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 108,000
畫,總經費經議會審定為
615,600元,除以前年度已編
列434,160元外,本年度編列
108,000元,餘73,440元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 108,000 128,880 -20,880 -16.20%
3030 資訊軟硬體設備費 108,000 128,880 -20,880 -16.20%
本年度所需電腦租賃費。 1 108,000 108,000 128,880 -20,880 -16.20%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
615,600元,除以前年度已編
列313,200元外,本年度編列
101,520元,餘200,880元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
101,520 101,520 0 0.00%
3000 設備及投資 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
3030 資訊軟硬體設備費 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
本年度所需電腦租賃費。 1 101,520 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
581,400元,除以前年度已編
列205,560元外,本年度編列
101,520元,餘274,320元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
101,520 101,520 0 0.00%
3000 設備及投資 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
3030 資訊軟硬體設備費 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
本年度所需電腦租賃費。 1 101,520 101,520 128,880 -27,360 -21.23%
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
584,820元,除以前年度已編
列128,880元外,本年度編列
86,400元,餘369,540元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
86,400
3000 設備及投資 86,400 128,880 -42,480 -32.96%
3030 資訊軟硬體設備費 86,400 128,880 -42,480 -32.96%
本年度所需電腦租賃費。 1 86,400 86,400 128,880 -42,480 -32.96%
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為615,600元,本
年度編列110,160元,餘
505,440元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
110,160 128,880 -18,720 -14.53%
3000 設備及投資 110,160 128,880 -18,720 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 110,160 128,880 -18,720 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 110,160 110,160 128,880 -18,720 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 615,600 615,600 0 0.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 18 34,200 615,600 615,600 0 0.00%