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資料來源:07152新建工程處第89頁
預算機關
臺北市政府工務局新建工程處
承辦單位
資訊室
預算金額
6,982,000 元(
計畫內容
 1.購置道路施工及維護機具。2.購置電腦周邊設備及租賃個人電腦。
預期成果
 1.購置機具,俾利防汛期道路維護業務持續推展,保障市民通行品質與安全。2.充實各項設備以應業務需要,並增進工作效率;積極推行辦公室自動化,俾達成各項業務自動化目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數2,889,000元,增加4,093,000元。 6,982,000 2,889,000 4,093,000 141.68%
3000 設備及投資 4,305,850 1,001,760 3,304,090 329.83%
3020 機械設備費 4,200,000
汰換鏟裝機(荷重能力1噸以上,含破碎機、燒加長刀板
等)。
1 4,200,000 4,200,000
3030 資訊軟硬體設備費 105,850 1,001,760 -895,910 -89.43%
電腦螢幕(23吋)。 35 臺、年 3,000 105,000
配合預算編列至千元,增列進位數850元。 1 850 850 900 -50 -5.56%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,414,150元(不含110年度已編
列1,013,760元) ,除至以前年
度已編列3,034,800元,本年
度續編列379,350元,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
379,350
3000 設備及投資 379,350 1,001,760 -622,410 -62.13%
3030 資訊軟硬體設備費 379,350 1,001,760 -622,410 -62.13%
本年度所需電腦租賃費。 1 379,350 379,350 1,001,760 -622,410 -62.13%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
4,788,000元,除至以前年度
已編列3,364,920元,本年度
續編列836,040元,餘587,040
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
836,040
3000 設備及投資 836,040 1,001,760 -165,720 -16.54%
3030 資訊軟硬體設備費 836,040 1,001,760 -165,720 -16.54%
本年度所需電腦租賃費。 1 836,040 836,040 1,001,760 -165,720 -16.54%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
5,882,400元,除至以前年度
已編列3,056,160元,本年度
續編列1,001,760元,餘
1,824,480元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,001,760 1,001,760 0 0.00%
3000 設備及投資 1,001,760 1,001,760 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 1,001,760 1,001,760 0 0.00%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,001,760 1,001,760 1,001,760 0 0.00%
05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費2,565,000元,本
年度編列459,000元,餘
2,106,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
459,000
3000 設備及投資 459,000 1,001,760 -542,760 -54.18%
3030 資訊軟硬體設備費 459,000 1,001,760 -542,760 -54.18%
本年度所需電腦租賃費。 1 459,000 459,000 1,001,760 -542,760 -54.18%
總工程費(或總經費)明細如下: 2,565,000
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 75 34,200 2,565,000