預算機關
臺北市建築管理工程處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
4,493,000 元()
計畫內容
1.網路及資訊周邊設備、套裝軟體及個人電腦租賃費。2.新購冷氣機。
3.配合市政大樓托育園地擴建搬遷所需辦公家俱。
預期成果
1.增強作業功能,節省維護經費,並直接、間接達成本處年度施政計畫之預期目標。2.提供友善民眾洽公環境,提高工作效率及作業品質。
3.擴大本府托育量能,創造友善職場環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數4,104,000元,增加389,000元。 | 4,493,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 2,194,578 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 657,017 | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 372,947 | 372,947 | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 284,070 | 284,070 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,537,561 | ||||
| 新購冷氣機。 | 10 | 臺 | 59,522 | 595,220 | ||
| 配合市政大樓托育園地擴建搬遷所需辦公家俱。 | 1 | 式 | 941,640 | 941,640 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數701元。 | 1 | 年 | 701 | 701 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費2,593,250元(不含 110年度已編列768,000元), 以前年度已編列2,263,200 元,本年度編列305,714元, |
305,714 | |||||
| 餘24,336元不再編列,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 305,714 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 305,714 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 305,714 | 305,714 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費3,420,000元,以 前年度已編列2,092,776元, 本年度編列440,388元,餘 886,836元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
440,388 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 440,388 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 440,388 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 440,388 | 440,388 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費3,420,000元,以 前年度已編列1,052,640元, 本年度編列220,320元,餘 2,147,040元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
220,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 220,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 220,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 220,320 | 220,320 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費2,574,380元,以 前年度已編列721,460元,本 年度編列269,280元,餘 1,583,640元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
269,280 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 269,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 269,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 269,280 | 269,280 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費 | 450,720 | |||||
| 本項係114-119年度連續性計 畫,總經費2,872,800元,以 前年度已編列601,440元,本 年度編列450,720元,餘 1,820,640元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 450,720 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 450,720 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 450,720 | 450,720 | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費3,420,000元,本 年度編列612,000元,餘 2,808,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
612,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 612,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 612,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 612,000 | 612,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,420,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 100 | 臺 | 34,200 | 3,420,000 |