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資料來源:14322建築管理工程處第55頁
預算機關
臺北市建築管理工程處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
4,493,000 元(
計畫內容
 1.網路及資訊周邊設備、套裝軟體及個人電腦租賃費。2.新購冷氣機。 3.配合市政大樓托育園地擴建搬遷所需辦公家俱。
預期成果
 1.增強作業功能,節省維護經費,並直接、間接達成本處年度施政計畫之預期目標。2.提供友善民眾洽公環境,提高工作效率及作業品質。 3.擴大本府托育量能,創造友善職場環境。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
04 其他設備 較上年度預算數4,104,000元,增加389,000元。 4,493,000
3000 設備及投資 2,194,578
3030 資訊軟硬體設備費 657,017
網路及資訊周邊設備。 1 372,947 372,947
套裝軟體。 1 284,070 284,070
3035 雜項設備費 1,537,561
新購冷氣機。 10 59,522 595,220
配合市政大樓托育園地擴建搬遷所需辦公家俱。 1 941,640 941,640
配合預算編列至千元,增列進位數701元。 1 701 701
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費2,593,250元(不含
110年度已編列768,000元),
以前年度已編列2,263,200
元,本年度編列305,714元,
305,714
餘24,336元不再編列,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
0
3000 設備及投資 305,714
3030 資訊軟硬體設備費 305,714
本年度所需電腦租賃費。 1 305,714 305,714
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費3,420,000元,以
前年度已編列2,092,776元,
本年度編列440,388元,餘
886,836元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
440,388
3000 設備及投資 440,388
3030 資訊軟硬體設備費 440,388
本年度所需電腦租賃費。 1 440,388 440,388
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費3,420,000元,以
前年度已編列1,052,640元,
本年度編列220,320元,餘
2,147,040元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
220,320
3000 設備及投資 220,320
3030 資訊軟硬體設備費 220,320
本年度所需電腦租賃費。 1 220,320 220,320
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費2,574,380元,以
前年度已編列721,460元,本
年度編列269,280元,餘
1,583,640元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
269,280
3000 設備及投資 269,280
3030 資訊軟硬體設備費 269,280
本年度所需電腦租賃費。 1 269,280 269,280
06-114年個人電腦租賃費 450,720
本項係114-119年度連續性計
畫,總經費2,872,800元,以
前年度已編列601,440元,本
年度編列450,720元,餘
1,820,640元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 450,720
3030 資訊軟硬體設備費 450,720
本年度所需電腦租賃費。 1 450,720 450,720
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費3,420,000元,本
年度編列612,000元,餘
2,808,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
612,000
3000 設備及投資 612,000
3030 資訊軟硬體設備費 612,000
本年度所需電腦租賃費。 1 612,000 612,000
總工程費(或總經費)明細如下: 3,420,000
桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 100 34,200 3,420,000