預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
總務組
預算金額
17,168,000 元()
計畫內容
1.辦理中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程。2.辦理國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計案(含因應計畫)。
3.辦理國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案。
預期成果
依照工作計畫逐項順利進行,以提升廣場、廳室使用率、增加民眾滿意度及改善市容及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數604,000元,增加16,564,000元。 | 17,168,000 | 604,000 | 16,564,000 | 2,742.38% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 500 | 604,000 | -603,500 | -99.92% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 500 | 604,000 | -603,500 | -99.92% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數500元。 | 1 | 式 | 500 | 500 | |||||
| 01中山堂廣場及建築物外牆照明改善工程 本工程係114-115年度連續性 計畫,總經費12,850,000元, 除至以前年度已編列604,000 元,本年度編列12,246,000 元,已全數編列完畢;其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
12,246,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,246,000 | 604,000 | 11,642,000 | 1,927.48% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,246,000 | 604,000 | 11,642,000 | 1,927.48% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 11,158,560 | 11,158,560 | 11,158,560 | 0 | 0.00% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 472,589 | 472,589 | 472,589 | 0 | 0.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 342,376 | 342,376 | 342,376 | 0 | 0.00% | ||
| 工作報告書。 | 1 | 式 | 272,475 | 272,475 | 272,475 | 0 | 0.00% | ||
| 02國定古蹟『臺北公會堂』修復及再利用工程規劃設計 案(含因應計畫) 本項係115-117年度連續性計 畫,總經費4,257,000元,本 年度編列831,000元,餘 3,426,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
831,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 831,000 | 604,000 | 227,000 | 37.58% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 831,000 | 604,000 | 227,000 | 37.58% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 831,000 | 831,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 4,257,000 | 12,850,000 | -8,593,000 | -66.87% | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,257,000 | 4,257,000 | |||||
| 03國定古蹟臺北公會堂劇場舞台再利用工程規劃設計案 本項係115-117年度連續性計 畫,總經費15,145,000元,本 年度編列4,090,500元,餘 11,054,500元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,090,500 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,090,500 | 604,000 | 3,486,500 | 577.24% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,090,500 | 604,000 | 3,486,500 | 577.24% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,090,500 | 4,090,500 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 15,145,000 | 12,850,000 | 2,295,000 | 17.86% | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 15,145,000 | 15,145,000 |