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資料來源:15341中山堂管理所第37頁
預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
業務組、總務組
預算金額
46,224,000 元(
計畫內容
 1.處理會場行政、會場管理等業務。2.處理文藝創作之展出與觀摩等業務。 3.辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院。
預期成果
 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提升本市藝文水準,充實市民生活內涵。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 會場業務 較上年度預算數32,300,000元,增加13,924,000元。 46,224,000 32,300,000 13,924,000 43.11%
2000 業務費 46,224,000 32,300,000 13,924,000 43.11%
2006 水電費 5,143,000 4,253,000 890,000 20.93%
水費。 1 123,000 123,000 123,000 0 0.00%
電費。 1 5,020,000 5,020,000 4,130,000 890,000 21.55%
2009 通訊費 90,000 90,000 0 0.00%
郵票、電話費、傳真機通訊等費用。 12 7,500 90,000 90,000 0 0.00%
2027 保險費 4,600 4,600 0 0.00%
志工保險費。 46×1 人、年 100 4,600 4,600 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 265,000 265,000 0 0.00%
邀請專家學者審查之稿費及出席費等。 106 人次 2,500 265,000 265,000 0 0.00%
2039 委辦費 2,822,000 2,822,000 0 0.00%
中山堂劇場管理及演出活動辦理工作。 1 2,822,000 2,822,000 2,822,000 0 0.00%
2054 一般事務費 37,536,000 24,236,000 13,300,000 54.88%
場地佈置及展板製作費。 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
中山堂廣場園藝景觀環境維護等。 1 1,590,000 1,590,000 1,590,000 0 0.00%
中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。 1 7,701,372 7,701,372 7,701,372 0 0.00%
辦理各類主題之展覽。 1 3,476,000 3,476,000 3,476,000 0 0.00%
各種申請書及表格印刷。 1 9,392 9,392 9,392 0 0.00%
中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製
作。
1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。 1 2,050,800 2,050,800 2,050,800 0 0.00%
中山堂廣場音樂會活動。 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
志工餐點及交通補助費。 1960 人次 150 294,000 294,000 0 0.00%
員工逾時誤餐餐盒費用。 120 人次 120 14,400 14,400 0 0.00%
中正廳劇場安全改善計畫。(新增) 1 1,300,000 1,300,000
中山堂舞蹈發展計畫。 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0.00%
中山堂90週年紀念活動計畫。
本項係114-115年度連續性計
畫,總經費12,000,000元,除
至以前年度已編列1,000,000
元,本年度編列11,000,000
元,已全數編列完畢;其各
年度資金需求詳如後附分年
資金需求表。
1 11,000,000 11,000,000
國寶《南國》科學檢測與環境保存評估。(新增) 1 2,000,000 2,000,000
配合預算編列至千元,增列進位數36元。 1 36 36 36 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 358,000 358,000 0 0.00%
鋼琴調音及維護費。 1 108,000 108,000 108,000 0 0.00%
演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。 1 250,000 250,000 250,000 0 0.00%
2084 短程車資 5,400 5,400 0 0.00%
員工短程洽公所需交通費。 180 人次 30 5,400 5,400 0 0.00%