預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
業務組、總務組
預算金額
46,224,000 元()
計畫內容
1.處理會場行政、會場管理等業務。2.處理文藝創作之展出與觀摩等業務。
3.辦理中山堂歷史資料及影音資料建置、藝文推廣及館際交流活動及辦理特展暨臺北書院。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提升本市藝文水準,充實市民生活內涵。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 會場業務 | 較上年度預算數32,300,000元,增加13,924,000元。 | 46,224,000 | 32,300,000 | 13,924,000 | 43.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,224,000 | 32,300,000 | 13,924,000 | 43.11% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,143,000 | 4,253,000 | 890,000 | 20.93% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 5,020,000 | 5,020,000 | 4,130,000 | 890,000 | 21.55% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵票、電話費、傳真機通訊等費用。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 46×1 | 人、年 | 100 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者審查之稿費及出席費等。 | 106 | 人次 | 2,500 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,822,000 | 2,822,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中山堂劇場管理及演出活動辦理工作。 | 1 | 年 | 2,822,000 | 2,822,000 | 2,822,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,536,000 | 24,236,000 | 13,300,000 | 54.88% | ||||
| 場地佈置及展板製作費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂廣場園藝景觀環境維護等。 | 1 | 年 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費。 | 1 | 年 | 7,701,372 | 7,701,372 | 7,701,372 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各類主題之展覽。 | 1 | 年 | 3,476,000 | 3,476,000 | 3,476,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種申請書及表格印刷。 | 1 | 年 | 9,392 | 9,392 | 9,392 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂節目手冊、燈箱看板及摺頁、標示導覽指引製 作。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動。 | 1 | 年 | 2,050,800 | 2,050,800 | 2,050,800 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂廣場音樂會活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助費。 | 1960 | 人次 | 150 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工逾時誤餐餐盒費用。 | 120 | 人次 | 120 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 中正廳劇場安全改善計畫。(新增) | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 中山堂舞蹈發展計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂90週年紀念活動計畫。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費12,000,000元,除 至以前年度已編列1,000,000 元,本年度編列11,000,000 元,已全數編列完畢;其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||
| 國寶《南國》科學檢測與環境保存評估。(新增) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數36元。 | 1 | 年 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 358,000 | 358,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼琴調音及維護費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演出場地座椅及其他設施檢測修繕費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工短程洽公所需交通費。 | 180 | 人次 | 30 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% |