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資料來源:05118家庭教育中心第28頁
預算機關
臺北市家庭教育中心
承辦單位
綜合企劃組
預算金額
121,000 元(
計畫內容
預期成果
充實各項設備,以提高行政效率,增進業務效能,進而服務民眾。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數87,000元,增加34,000元。 121,000 87,000 34,000 39.08%
3000 設備及投資 42,880 57,280 -14,400 -25.14%
3020 機械設備費 41,900
汰換碎紙機。 1 20,900 20,900
新增檔案庫房除濕機。 1 21,000 21,000
3030 資訊軟硬體設備費 980 57,280 -56,300 -98.29%
配合預算編列至千元,增列進位數980元。 1 980 980 440 540 122.73%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
52,470元(不含110年度已編列
15,360元),除以前年度已編
列47,520元外,本年度編列最
後一年經費3,960元,餘990元
不再編列,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
3,960
3000 設備及投資 3,960 57,280 -53,320 -93.09%
3030 資訊軟硬體設備費 3,960 57,280 -53,320 -93.09%
本年度所需電腦租賃費。 1 3,960 3,960 57,280 -53,320 -93.09%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
68,400元,除以前年度已編列
48,240元外,本年度編列
12,000元,餘8,160元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
12,000
3000 設備及投資 12,000 57,280 -45,280 -79.05%
3030 資訊軟硬體設備費 12,000 57,280 -45,280 -79.05%
本年度所需電腦租賃費。 1 12,000 12,000 57,280 -45,280 -79.05%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
273,600元,除以前年度已編
列57,280元外,本年度編列
49,920
49,920元,餘166,400元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 49,920 57,280 -7,360 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 49,920 57,280 -7,360 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 49,920 49,920 57,280 -7,360 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為68,400元,本年
度編列12,240元,餘56,160元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
12,240
3000 設備及投資 12,240 57,280 -45,040 -78.63%
3030 資訊軟硬體設備費 12,240 57,280 -45,040 -78.63%
本年度所需電腦租賃費。 1 12,240 12,240 57,280 -45,040 -78.63%
總工程費(或總經費)明細如下: 68,400 273,600 -205,200 -75.00%
桌上型電腦租賃費 2 34,200 68,400