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資料來源:05112圖書館第61頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
246,961,000 元(
計畫內容
 1.總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程。2.館舍整修(含無障礙設施改善)工程。
預期成果
 館舍完成後,可提供該地區市民閱覽場所,充實市民精神生活,端正社會風氣。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
07 館舍整修工程 較上年度預算數222,224,000元,增加24,737,000元。 246,961,000 222,224,000 24,737,000 11.13%
3000 設備及投資 509 2,102,000 -2,101,491 -99.98%
3010 房屋建築及設備費 509 2,102,000 -2,101,491 -99.98%
配合預算編列至千元,編列進位數509元。 1 509 509 419 90 21.48%
01康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)
(1)本工程為108-116年度連續
性計畫,由本館主政,教育
局合併參建,總經費為
19,526,000元,按使用空間比
例分攤。
(2)本館分攤80.01%,負擔總
經費15,622,000元,除以前年
度已編列13,156,000元外,本
年度編列2,400,000元,餘
66,000元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
2,400,000
3000 設備及投資 2,400,000 2,102,000 298,000 14.18%
3010 房屋建築及設備費 2,400,000 2,102,000 298,000 14.18%
委託技術服務費。 1 2,400,000 2,400,000 210,000 2,190,000 1,042.86%
02臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)
(1)本工程為111-116年度連續
性計畫,由本館主政,教育
局合併參建,總經費為
634,884,000元,按使用空間比
例分攤。
(2)本館分攤80.01%,負擔總
經費507,971,000元,除以前年
度已編列254,780,000元外(其
中111年度不予保留19,686,775
元),本年度編列81,300,000
元,餘191,577,775元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
81,300,000
3000 設備及投資 81,300,000 2,102,000 79,198,000 3,767.75%
3010 房屋建築及設備費 81,300,000 2,102,000 79,198,000 3,767.75%
施工費。 1 80,300,000 80,300,000 2,345,000 77,955,000 3,324.31%
工程管理費。 1 1,000,000 1,000,000 72,000 928,000 1,288.89%
03臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與
圖書中心)(專案管理費)(分攤
款)
(1)本工程原為108-118年連續
性計畫,擬修正為108-119年
連續性計畫。由文化局主
政,本館合併參建,總經費
260,944,000元,108-110年度
按使用空間比例分攤,111年
起按統包工程費比例分攤。
(2)本館分攤44%,負擔總經
費116,543,000元,除以前年度
已編列24,451,000元外,本年
度編列44,000元,餘
92,048,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
44,000
3000 設備及投資 44,000 2,102,000 -2,058,000 -97.91%
3010 房屋建築及設備費 44,000 2,102,000 -2,058,000 -97.91%
專案管理費。 1 44,000 44,000 44,000 0 0.00%
04臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與
圖書中心)工程(分攤款)
44,000
(1)本案原為110-118年度連續
性計畫,因配合實際執行期
程經議決修正為110-119年連
續性計畫,原總工程經費為
7,163,570,000元,經議決修正
為11,490,000,000元,由文化
局主政,本館參建,110年度
按使用空間比例分攤,111至
119年度按工程費比例分攤。
(2)本館分攤為44%,原負擔
總經費3,155,622,000元,經議
決修正為5,059,252,000元,除
以前年度已編列120,245,000元
外,本年度編列44,000元,餘
4,938,963,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 44,000 2,102,000 -2,058,000 -97.91%
3010 房屋建築及設備費 44,000 2,102,000 -2,058,000 -97.91%
施工費。 1 44,000 44,000 2,345,000 -2,301,000 -98.12%
總工程費(或總經費)明細如下: 5,059,252,000 2,627,000 5,056,625,000 192,486.68%
施工費(含工程管理費)。 1 4,954,813,000 4,954,813,000
委託技術服務費。 1 104,439,000 104,439,000 210,000 104,229,000 49,632.86%
05臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程
(1)本工程原為108-115年連續
性計畫,擬修正為108-116年
連續性計畫。由都市發展局
主辦,教育局及本館合併參
建,總經費為3,563,504,969
元,按使用面積比例分攤。
(2)本館分攤3.58%,分攤總經
費127,600,000元,除以前年度
已編列100,347,000元,本年度
編列16,088,000元,餘
11,165,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
16,088,000
3000 設備及投資 16,088,000 2,102,000 13,986,000 665.37%
3010 房屋建築及設備費 16,088,000 2,102,000 13,986,000 665.37%
施工費。 1 15,599,251 15,599,251 2,345,000 13,254,251 565.21%
委託技術服務費。 1 452,675 452,675 210,000 242,675 115.56%
工程管理費。 1 36,074 36,074 72,000 -35,926 -49.90%
06華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款
本工程為112-115年連續性計
畫,總經費為215,094,915元,
除至以前年度已編列
161,319,000元外,本年度續編
最後1年經費53,775,000元,餘
915元不再編列,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
53,775,000
3000 設備及投資 53,775,000 2,102,000 51,673,000 2,458.28%
3010 房屋建築及設備費 53,775,000 2,102,000 51,673,000 2,458.28%
施工費。 1 53,775,000 53,775,000 2,345,000 51,430,000 2,193.18%
07安康民閱新館整修工程本工程原為113-115年連續性
計畫,擬修正為113-116年連
續性計畫,總經費為
25,120,137元,除至以前年度
已編列1,014,743元外,本年
度編列9,720,506元,餘
14,384,888元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
9,720,506
3000 設備及投資 9,720,506 2,102,000 7,618,506 362.44%
3010 房屋建築及設備費 9,720,506 2,102,000 7,618,506 362.44%
施工費。 1 9,105,492 9,105,492 2,345,000 6,760,492 288.29%
委託技術服務費。 1 327,000 327,000 210,000 117,000 55.71%
工程管理費。 1 200,000 200,000 72,000 128,000 177.78%
室內裝修審查費。 1 88,014 88,014 246,700 -158,686 -64.32%
08安康民閱新館空調裝設工程
本工程原為113-115年連續性
計畫,擬修正為113-116年連
續性計畫,總經費為
9,091,784元,除至以前年度
已編列386,321元,本年度編
列3,525,649元,餘5,179,814元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
3,525,649
3000 設備及投資 3,525,649 2,102,000 1,423,649 67.73%
3010 房屋建築及設備費 3,525,649 2,102,000 1,423,649 67.73%
施工費。 1 3,300,649 3,300,649 2,345,000 955,649 40.75%
委託技術服務費。 1 125,000 125,000 210,000 -85,000 -40.48%
工程管理費。 1 100,000 100,000 72,000 28,000 38.89%
09萬興市場大樓外牆防水改善工程
(1)本工程為113-115年連續性
計畫,由文山區公所主政,
市場處、建築管理工程處、
社會局及本館合併參建,總
經費為44,850,000元,按使用
空間比例分攤。
(2)本館分攤18.39%,負擔總
經費8,249,000元,除至以前
年度已編列3,502,000元,本
年度續編最後1年經費
4,747,000元,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
4,747,000
3000 設備及投資 4,747,000 2,102,000 2,645,000 125.83%
3010 房屋建築及設備費 4,747,000 2,102,000 2,645,000 125.83%
施工費。 1 4,500,000 4,500,000 2,345,000 2,155,000 91.90%
委託技術服務費。 1 247,000 247,000 210,000 37,000 17.62%
10雙連市場合署大樓頂樓防水工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由本館主政,市場
處、財政部國稅局、警察局
大同分局合併參建,總經費
為11,024,000元,按使用空間
比例分攤。
(2)本館分攤11.98%,負擔總
經費1,321,000元,除至上年
度已編列56,000元外,本年度
續編最後1年經費1,265,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,265,000
3000 設備及投資 1,265,000 2,102,000 -837,000 -39.82%
3010 房屋建築及設備費 1,265,000 2,102,000 -837,000 -39.82%
施工費。 1 1,195,000 1,195,000 2,345,000 -1,150,000 -49.04%
委託技術服務費。 1 46,000 46,000 210,000 -164,000 -78.10%
工程管理費。 1 24,000 24,000 72,000 -48,000 -66.67%
11臺北市松山綜合大樓建物拆除工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由本館主政,社會
局、動產質借處、工務局水
利工程處合併參建,總經費
為20,254,000元,按持分面積
比例分攤。
(2)本館分攤56.62%,負擔總
經費11,468,000元,除至上年
度已編列497,000元,本年度
續編最後1年經費10,971,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
10,971,000
3000 設備及投資 10,971,000 2,102,000 8,869,000 421.93%
3010 房屋建築及設備費 10,971,000 2,102,000 8,869,000 421.93%
施工費。 1 10,480,000 10,480,000 2,345,000 8,135,000 346.91%
委託技術服務費。 1 293,000 293,000 210,000 83,000 39.52%
工程管理費。 1 198,000 198,000 72,000 126,000 175.00%
12民生社區中心外牆整修工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由民政局主政,社會
局、教育局、停車管理工程
處、警察局松山分局、松山
區公所、松山區戶政事務所
及本館合併參建,總經費為
18,213,000元,按持分面積比
例分攤。
(2)本館分攤14.43%,負擔總
經費2,627,000元,除至上年
度已編列2,102,000元,本年
度續編最後1年經費525,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
525,000
3000 設備及投資 525,000 2,102,000 -1,577,000 -75.02%
3010 房屋建築及設備費 525,000 2,102,000 -1,577,000 -75.02%
施工費。 1 469,000 469,000 2,345,000 -1,876,000 -80.00%
委託技術服務費。 1 42,000 42,000 210,000 -168,000 -80.00%
工程管理費。 1 14,000 14,000 72,000 -58,000 -80.56%
13李科永紀念圖書館空調設 10,621,505
備裝設暨監控工程
本工程為115-116年連續性計
畫,總經費為16,086,136元,
本年度編列第1年經費
10,621,505元,餘5,464,631元
編列以後年度,其各年度資
金需求詳如後分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 10,621,505 2,102,000 8,519,505 405.30%
3010 房屋建築及設備費 10,621,505 2,102,000 8,519,505 405.30%
施工費。 1 9,717,754 9,717,754 2,345,000 7,372,754 314.40%
委託技術服務費。 1 709,396 709,396 210,000 499,396 237.81%
工程管理費。 1 194,355 194,355 72,000 122,355 169.94%
總工程費(或總經費)明細如下: 16,086,136 2,627,000 13,459,136 512.34%
施工費。 1 14,717,417 14,717,417 2,345,000 12,372,417 527.61%
委託技術服務費。 1 1,074,371 1,074,371 210,000 864,371 411.61%
工程管理費。 1 294,348 294,348 72,000 222,348 308.82%
14新設智慧圖書館裝修工程本工程為115-116年連續性計
畫,總經費為5,273,268元,
本年度編列第1年經費396,934
元,餘4,876,334元編列以後
年度,其各年度資金需求詳
如後分年資金需求表。
396,934
3000 設備及投資 396,934 2,102,000 -1,705,066 -81.12%
3010 房屋建築及設備費 396,934 2,102,000 -1,705,066 -81.12%
委託技術服務費。 1 396,934 396,934 210,000 186,934 89.02%
總工程費(或總經費)明細如下: 5,273,268 2,627,000 2,646,268 100.73%
施工費。 1 4,782,340 4,782,340 2,345,000 2,437,340 103.94%
委託技術服務費。 1 396,934 396,934 210,000 186,934 89.02%
工程管理費。 1 88,994 88,994 72,000 16,994 23.60%
室內裝修審查費。 1 5,000 5,000 246,700 -241,700 -97.97%
15東湖分館人行道更新工程 500,000
3000 設備及投資 500,000 2,102,000 -1,602,000 -76.21%
3010 房屋建築及設備費 500,000 2,102,000 -1,602,000 -76.21%
施工費。 1 500,000 500,000 2,345,000 -1,845,000 -78.68%
16天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程
本工程由士林區公所主政,
市場處及本館合併參建,總
經費831,000元,按使用空間
比例分攤,本館分攤39.1%,
計325,000元。
325,000
3000 設備及投資 325,000 2,102,000 -1,777,000 -84.54%
3010 房屋建築及設備費 325,000 2,102,000 -1,777,000 -84.54%
施工費。 1 292,000 292,000 2,345,000 -2,053,000 -87.55%
委託技術服務費。 1 23,000 23,000 210,000 -187,000 -89.05%
工程管理費。 1 10,000 10,000 72,000 -62,000 -86.11%
17天母超市合署大樓廣場修繕工程
本工程由士林區公所主政,
市場處及本館合併參建,總
經費2,763,000元,按使用空
間比例分攤,本館分攤
39.1%,計1,080,000元。
1,080,000
3000 設備及投資 1,080,000 2,102,000 -1,022,000 -48.62%
3010 房屋建築及設備費 1,080,000 2,102,000 -1,022,000 -48.62%
施工費。 1 970,000 970,000 2,345,000 -1,375,000 -58.64%
委託技術服務費。 1 77,000 77,000 210,000 -133,000 -63.33%
工程管理費。 1 33,000 33,000 72,000 -39,000 -54.17%
18木柵市場合署大樓頂樓防水工程
本工程由本館主政,市場處
及社會局合併參建,總經費
650,000元,按使用空間比例
分攤,本館分攤22%,計
143,000元。
143,000
3000 設備及投資 143,000 2,102,000 -1,959,000 -93.20%
3010 房屋建築及設備費 143,000 2,102,000 -1,959,000 -93.20%
施工費。 1 131,780 131,780 2,345,000 -2,213,220 -94.38%
委託技術服務費。 1 8,360 8,360 210,000 -201,640 -96.02%
工程管理費。 1 2,860 2,860 72,000 -69,140 -96.03%
19總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
3000 設備及投資 1,500,000 2,102,000 -602,000 -28.64%
3010 房屋建築及設備費 1,500,000 2,102,000 -602,000 -28.64%
施工費。 1 1,500,000 1,500,000 2,345,000 -845,000 -36.03%
20北門智慧圖書館裝修工程 3,630,895
3000 設備及投資 3,630,895 2,102,000 1,528,895 72.74%
3010 房屋建築及設備費 3,630,895 2,102,000 1,528,895 72.74%
施工費。 1 3,158,566 3,158,566 2,345,000 813,566 34.69%
委託技術服務費。 1 264,852 264,852 210,000 54,852 26.12%
工程管理費。 1 52,477 52,477 72,000 -19,523 -27.12%
室內裝修審查費。 1 155,000 155,000 246,700 -91,700 -37.17%
21永春分館兒童閱覽區空間改造工程 3,727,472
3000 設備及投資 3,727,472 2,102,000 1,625,472 77.33%
3010 房屋建築及設備費 3,727,472 2,102,000 1,625,472 77.33%
施工費。 1 3,382,410 3,382,410 2,345,000 1,037,410 44.24%
委託技術服務費。 1 275,740 275,740 210,000 65,740 31.30%
室內裝修審查費。 1 5,000 5,000 246,700 -241,700 -97.97%
工程管理費。 1 64,322 64,322 72,000 -7,678 -10.66%
22葫蘆堵分館空調系統改善工程 9,276,916
3000 設備及投資 9,276,916 2,102,000 7,174,916 341.34%
3010 房屋建築及設備費 9,276,916 2,102,000 7,174,916 341.34%
施工費。 1 8,487,572 8,487,572 2,345,000 6,142,572 261.94%
委託技術服務費。 1 619,593 619,593 210,000 409,593 195.04%
工程管理費。 1 169,751 169,751 72,000 97,751 135.77%
23木柵分館地坪整修工程 1,542,692
3000 設備及投資 1,542,692 2,102,000 -559,308 -26.61%
3010 房屋建築及設備費 1,542,692 2,102,000 -559,308 -26.61%
施工費。 1 1,410,482 1,410,482 2,345,000 -934,518 -39.85%
委託技術服務費。 1 109,725 109,725 210,000 -100,275 -47.75%
工程管理費。 1 22,485 22,485 72,000 -49,515 -68.77%
24秀山民眾閲覽室廁所整修工程 1,785,194
3000 設備及投資 1,785,194 2,102,000 -316,806 -15.07%
3010 房屋建築及設備費 1,785,194 2,102,000 -316,806 -15.07%
施工費。 1 1,613,170 1,613,170 2,345,000 -731,830 -31.21%
委託技術服務費。 1 139,761 139,761 210,000 -70,239 -33.45%
工程管理費。 1 32,263 32,263 72,000 -39,737 -55.19%
25啟明分館音樂廳鐵皮屋頂更換暨空間改造工程 2,654,480
3000 設備及投資 2,654,480 2,102,000 552,480 26.28%
3010 房屋建築及設備費 2,654,480 2,102,000 552,480 26.28%
施工費。 1 2,406,600 2,406,600 2,345,000 61,600 2.63%
委託技術服務費。 1 199,748 199,748 210,000 -10,252 -4.88%
工程管理費。 1 48,132 48,132 72,000 -23,868 -33.15%
28秀山民眾閲覽室館舍整修工程 9,865,248
3000 設備及投資 9,865,248 2,102,000 7,763,248 369.33%
3010 房屋建築及設備費 9,865,248 2,102,000 7,763,248 369.33%
施工費。 1 8,889,480 8,889,480 2,345,000 6,544,480 279.08%
委託技術服務費。 1 726,158 726,158 210,000 516,158 245.79%
工程管理費。 1 177,790 177,790 72,000 105,790 146.93%
室內裝修審查費。 1 71,820 71,820 246,700 -174,880 -70.89%
30民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統
工程
(1)本工程為115-116年連續性
計畫,由民政局主政,社會
局、教育局、警察局松山分
局、松山區公所、停車管理
工程處及本館合併參建,總
經費為69,600,000元,按持分
面積比例分攤。
(2)本館分攤16.54%,負擔總
經費11,510,000元,本年度編
列第1年經費1,508,000元,餘
10,002,000元編列以後年度,
其各年度資金需求詳如後分
年資金需求表。
1,508,000
3000 設備及投資 1,508,000 2,102,000 -594,000 -28.26%
3010 房屋建築及設備費 1,508,000 2,102,000 -594,000 -28.26%
施工費。 1 1,057,000 1,057,000 2,345,000 -1,288,000 -54.93%
委託技術服務費。 1 446,000 446,000 210,000 236,000 112.38%
工程管理費。 1 5,000 5,000 72,000 -67,000 -93.06%
總工程費(或總經費)明細如下: 11,510,000 2,627,000 8,883,000 338.14%
施工費。 1 10,568,000 10,568,000 2,345,000 8,223,000 350.66%
委託技術服務費。 1 892,000 892,000 210,000 682,000 324.76%
工程管理費。 1 50,000 50,000 72,000 -22,000 -30.56%
31永建市場大樓新建工程(1)本工程為115-119年連續性
計畫,由臺北市市場處主
政,文山區公所、體育局、
社會局及本館合併參建,總
經費為1,501,861,000元,按使
用面積比例分攤。
(2)本館分攤37.5%,負擔總經
費563,198,000元,本年度編列
第1年經費13,998,000元,餘
549,200,000元編列以後年度,
13,998,000
其各年度資金需求詳如後分
年資金需求表。
0
3000 設備及投資 13,998,000 2,102,000 11,896,000 565.94%
3010 房屋建築及設備費 13,998,000 2,102,000 11,896,000 565.94%
施工費。 1 42,000 42,000 2,345,000 -2,303,000 -98.21%
委託技術服務費。 1 13,258,000 13,258,000 210,000 13,048,000 6,213.33%
工程管理費。 1 698,000 698,000 72,000 626,000 869.44%
總工程費(或總經費)明細如下: 563,198,000 2,627,000 560,571,000 21,338.83%
施工費。 1 537,162,000 537,162,000 2,345,000 534,817,000 22,806.70%
委託技術服務費。 1 22,549,000 22,549,000 210,000 22,339,000 10,637.62%
工程管理費。 1 3,487,000 3,487,000 72,000 3,415,000 4,743.06%