預算機關
臺北市孔廟管理委員會
承辦單位
本會
預算金額
43,000 元()
計畫內容
辦理個人電腦租賃等。
預期成果
充實辦公室電腦設備,以增加工作效率及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數288,000元,減少245,000元。 | 43,000 | 288,000 | -245,000 | -85.07% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 835 | 22,560 | -21,725 | -96.30% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 835 | |||||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數835元。 | 1 | 年 | 835 | 835 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,245元(不含110年度已編列 6,680元),除至上年度已編列 23,760元,本年度編最後1年 經費1,485元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1,485 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,485 | 22,560 | -21,075 | -93.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,485 | 22,560 | -21,075 | -93.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,485 | 1,485 | 22,560 | -21,075 | -93.42% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 12,000 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除至上年度已編列 48,240元,本年度編列12,000 元,餘8,160元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,000 | 22,560 | -10,560 | -46.81% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,000 | 22,560 | -10,560 | -46.81% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 22,560 | -10,560 | -46.81% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除至上年度已編 列69,600元,本年度編列 22,560元,餘44,640元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,560 | 22,560 | 22,560 | 0 | 0.00% | ||
| 05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費34,200元,本年度 編列6,120元,餘28,080元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
6,120 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,120 | 22,560 | -16,440 | -72.87% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,120 | 22,560 | -16,440 | -72.87% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 6,120 | 6,120 | 22,560 | -16,440 | -72.87% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,200 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 1 | 臺 | 34,200 | 34,200 |