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資料來源:03061孔廟管理委員第23頁
預算機關
臺北市孔廟管理委員會
承辦單位
本會
預算金額
43,000 元(
計畫內容
 辦理個人電腦租賃等。
預期成果
 充實辦公室電腦設備,以增加工作效率及服務品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數288,000元,減少245,000元。 43,000 288,000 -245,000 -85.07%
3000 設備及投資 835 22,560 -21,725 -96.30%
3035 雜項設備費 835
配合預算編列至千元,增列進位數835元。 1 835 835
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
25,245元(不含110年度已編列
6,680元),除至上年度已編列
23,760元,本年度編最後1年
經費1,485元,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1,485
3000 設備及投資 1,485 22,560 -21,075 -93.42%
3030 資訊軟硬體設備費 1,485 22,560 -21,075 -93.42%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,485 1,485 22,560 -21,075 -93.42%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 12,000
畫,總經費經議會審定為
68,400元,除至上年度已編列
48,240元,本年度編列12,000
元,餘8,160元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 12,000 22,560 -10,560 -46.81%
3030 資訊軟硬體設備費 12,000 22,560 -10,560 -46.81%
本年度所需電腦租賃費。 1 12,000 12,000 22,560 -10,560 -46.81%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
136,800元,除至上年度已編
列69,600元,本年度編列
22,560元,餘44,640元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
22,560 22,560 0 0.00%
3000 設備及投資 22,560 22,560 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 22,560 22,560 0 0.00%
本年度所需電腦租賃費。 1 22,560 22,560 22,560 0 0.00%
05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費34,200元,本年度
編列6,120元,餘28,080元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
6,120
3000 設備及投資 6,120 22,560 -16,440 -72.87%
3030 資訊軟硬體設備費 6,120 22,560 -16,440 -72.87%
本年度所需電腦租賃費。 1 6,120 6,120 22,560 -16,440 -72.87%
總工程費(或總經費)明細如下: 34,200
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 1 34,200 34,200