資料來源:02011客家事務委員會第46頁
預算機關
臺北市政府客家事務委員會
承辦單位
研究發展組、秘書室
預算金額
12,490,000 元(
計畫內容
預期成果
1.以科技大樓站停車場新建工程案分配之5至6樓空間作為育成中心,提供一處足以培育青年連結客家 的場域,藉此發揮客家文化推展的公共服務政策功能。 2.供應電動汽車用電,增加行車安全。 3.改善場館設備,提升服務水準。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
04 其他設備 較上年度預算數8,145,000元,增加4,345,000元。 12,490,000
3000 設備及投資 363,880
3020 機械設備費 203,000
電動車充電樁設備費(含配電、配管、配線、工資等)。 1 150,000 150,000
汰換會議室投影設備。 1 53,000 53,000
3035 雜項設備費 160,880
汰換會館分離式冷氣設備。 2 80,000 160,000
配合預算編列至千元,增列進位數880元。 1 880 880
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計
畫,經審定總經費232,668元
(不含110年度已編列65,120
元),以前年度編列207,072
元,本年度編列最後1年度經
費25,596元,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
25,596
3000 設備及投資 25,596
3030 資訊軟硬體設備費 25,596
本年度所需電腦租賃費。 1 25,596 25,596
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計
畫,經審定總經費205,200
元,以前年度編列147,852
元,本年度編列37,044元,餘
20,304元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
37,044
3000 設備及投資 37,044
3030 資訊軟硬體設備費 37,044
本年度所需電腦租賃費。 1 37,044 37,044
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計
畫,經審定總經費205,200
33,840
元,以前年度編列104,400
元,本年度編列33,840元,餘
66,960元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
0
3000 設備及投資 33,840
3030 資訊軟硬體設備費 33,840
本年度所需電腦租賃費。 1 33,840 33,840
05-科技大樓站育成中心設備購置
本項係113-115年度連續計
畫,經審定總經費20,000,000
元,除以前年度已編列
8,000,000元,本年度編列最
後1年度經費12,000,000元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
12,000,000
3000 設備及投資 12,000,000
3035 雜項設備費 12,000,000
設備費。 1 12,000,000 12,000,000
06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計
畫,經審定總經費67,716元,
除以前年度已編列23,520元,
本年度續編11,280元,餘
32,916元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
11,280
3000 設備及投資 11,280
3030 資訊軟硬體設備費 11,280
本年度所需電腦租賃費。 1 11,280 11,280
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計
畫,擬編列總經費102,600
元,本年度編列18,360元,餘
84,240元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
18,360
3000 設備及投資 18,360
3030 資訊軟硬體設備費 18,360
本年度所需電腦租賃費。 1 18,360 18,360
總工程費(或總經費)明細如下: 102,600
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 3 34,200 102,600