預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
資訊室
預算金額
32,135,000 元()
計畫內容
1.達成稽徵業務、人事等行政管理業務全面自動化,以達無紙化目標。
預期成果
1.持續推動電腦e化及無紙化作業目標,以提升各項稽徵業務及行政管理效率。2.整合各稅查詢多功能服務櫃檯作業,使為民服務工作求新求變、精益求精。
3.建立完整資訊安全制度及個資保護管理制度,課稅資料不外洩,保障民眾權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數29,118,000元,增加3,017,000元。 | 32,135,000 | 29,156,000 | 2,979,000 | 10.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,325,000 | 23,869,000 | -544,000 | -2.28% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,861,420 | 4,547,488 | -686,068 | -15.09% | ||||
| 與本處轄下單位及其他政府機關資料傳輸(各分處、法 務部行政執行署、監理所、 地政局、各地政事務所)、 異地備援及車牌辨識系統等 專線通訊費。 |
1 | 年 | 3,861,420 | 3,861,420 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 17,258,642 | 19,071,549 | -1,812,907 | -9.51% | ||||
| 地方稅務系統維護費用。 | 1 | 年 | 295,955 | 295,955 | 433,954 | -137,999 | -31.80% | ||
| 資訊安全與個資管理制度服務費用。 | 1 | 年 | 2,335,000 | 2,335,000 | 2,335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全監控作業服務(SOC)。 | 1 | 年 | 664,300 | 664,300 | 634,735 | 29,565 | 4.66% | ||
| 資訊安全防護系統維護費及相關費用。 | 1 | 年 | 534,360 | 534,360 | 534,360 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 3,787,670 | 3,787,670 | 4,200,000 | -412,330 | -9.82% | ||
| 資料庫維護費。 | 1 | 年 | 435,200 | 435,200 | 540,400 | -105,200 | -19.47% | ||
| 端點防護偵測軟體費用。 | 1 | 年 | 1,473,233 | 1,473,233 | |||||
| 網域解析軟體費用(新增)。 | 1 | 年 | 347,796 | 347,796 | |||||
| 稅務輔助行政系統延續維護委外服務案各稽徵機關分攤 費。 |
1 | 年 | 1,766,785 | 1,766,785 | |||||
| 服務型智慧政府2.0推動計畫─地方稅智慧線上服務委外 服務案各稽徵機關分攤費。 |
1 | 年 | 1,344,058 | 1,344,058 | 852,353 | 491,705 | 57.69% | ||
| 印表機租賃費。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 購置套裝軟體。 | 1 | 年 | 74,285 | 74,285 | 154,580 | -80,295 | -51.94% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購評選外聘委員出席費。 | 8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各稅系統稽徵實務講習講師鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,139,438 | 184,463 | 1,954,975 | 1,059.82% | ||||
| 各種電腦報表、清單等。 | 1 | 年 | 257,338 | 257,338 | 137,235 | 120,103 | 87.52% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 47,228 | 47,228 | 47,228 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦之周邊耗材。 | 1 | 年 | 1,834,872 | 1,834,872 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公赴國內地區出差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 4,274,094 | 665,880 | 3,608,214 | 541.87% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,274,094 | 665,880 | 3,608,214 | 541.87% | ||||
| 汰換掃描器。 | 13 | 臺 | 67,697 | 880,061 | 473,879 | 406,182 | 85.71% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數734元。 | 1 | 年 | 734 | 734 | 407 | 327 | 80.34% | ||
| 汰換防火牆。 | 32 | 臺 | 90,877 | 2,908,064 | |||||
| 購置套裝軟體。 | 1 | 年 | 485,235 | 485,235 | 450,762 | 34,473 | 7.65% | ||
| 01-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 | 918,000 | ||||||||
| 畫,總經費5,130,000元,本 年度編列918,000元,餘 4,212,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 918,000 | 665,880 | 252,120 | 37.86% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 918,000 | 665,880 | 252,120 | 37.86% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 918,000 | 918,000 | 665,880 | 252,120 | 37.86% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 5,130,000 | 3,180,600 | 1,949,400 | 61.29% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 150 | 臺 | 34,200 | 5,130,000 | 3,180,600 | 1,949,400 | 61.29% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,872,794元(不含110年度已編 列591,360元),除以前年度已 編列1,655,808元外,本年度 編列最後1年經費216,986元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
216,986 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 216,986 | 665,880 | -448,894 | -67.41% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 216,986 | 665,880 | -448,894 | -67.41% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 216,986 | 216,986 | 665,880 | -448,894 | -67.41% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,703,200元,除以前年度已 編列4,705,920元外,本年度 編列1,168,800元,餘828,480 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,168,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,168,800 | 665,880 | 502,920 | 75.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,168,800 | 665,880 | 502,920 | 75.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,168,800 | 1,168,800 | 665,880 | 502,920 | 75.53% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 5,985,000元,除以前年度已 編列3,189,000元外,本年度 編列1,059,000元,餘1,737,000 元編列於以後年度,其各年 |
1,059,000 | ||||||||
| 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,059,000 | 665,880 | 393,120 | 59.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,059,000 | 665,880 | 393,120 | 59.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,059,000 | 1,059,000 | 665,880 | 393,120 | 59.04% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,351,600元,除以前年度已 編列1,210,520元外,本年度 編列611,520元,餘1,529,560 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
611,520 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 611,520 | 665,880 | -54,360 | -8.16% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 611,520 | 665,880 | -54,360 | -8.16% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 611,520 | 611,520 | 665,880 | -54,360 | -8.16% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,085,182元,除以前年度已 編列645,880元外,本年度編 列561,600元,餘1,877,702元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
561,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 561,600 | 665,880 | -104,280 | -15.66% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 561,600 | 665,880 | -104,280 | -15.66% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 561,600 | 561,600 | 665,880 | -104,280 | -15.66% |