預算機關
臺北市政府財政局
承辦單位
財務管理、菸酒暨稅務管理、金融管理、公產管理、非公用財產管理、非公用財產開發、支付科
預算金額
1,332,523,000 元()
計畫內容
1.財務管理:辦理市庫管理及調度、公務機關財務管理、歲入及對外投資、債券及債務管理、市營事
預期成果
1.提升財務效能,抑制債務成長,增加市庫收益及節省債息支出。2.促進租稅之公平合理,達成稅收預算;落實執行菸酒管理及查緝。
3.促進市有土地開發利用,提高土地使用效率,促進都市發展。
4.健全公用財產管理,促進有效利用,提升市有房地使用效益,加強市有財產管理、處分與利用,確
保市產權益;促進市有非公用土地充分利用,增加市庫收入,推動市政建設發展。
5.加強預算管制,強化庫款安全,簡化支付程序,提升為民服務效率與品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 支付業務 | 較上年度預算數7,056,000元,無增減。 | 7,056,000 | 7,056,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,056,000 | 7,056,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用原子章、橡皮章、印鑑章等物品。 | 1 | 年 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,005,100 | 7,005,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 封裝郵寄支票用信封及封裝報表用紙箱等。 | 1 | 年 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% | ||
| 跨行通匯費。 | 700000 | 筆 | 10 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議業務觀摩訪問等差旅費。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% |