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資料來源:19393大安地政第44頁
預算機關
臺北市大安地政事務所
承辦單位
資訊課、行政課
預算金額
2,430,000 元(
計畫內容
 辦理汰換多媒體叫取號播放系統、監視器主機系統及電腦相關設備等之採購。
預期成果
 如期完成設備購置,以期地政業務迅速化,提高工作效率及業務準確性,進而提升為民服務品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數1,663,000元,增加767,000元。 2,430,000 1,663,000 767,000 46.12%
3000 設備及投資 1,835,630 136,040 1,699,590 1,249.33%
3020 機械設備費 868,000
汰換多媒體叫取號播放系統。 1 868,000 868,000
3030 資訊軟硬體設備費 866,381 136,040 730,341 536.86%
網路及資訊周邊設備。 1 866,381 866,381 193,996 672,385 346.60%
3035 雜項設備費 101,249 308,423 -207,174 -67.17%
配合預算編列至千元,增列進位數249元。 1 249 249 523 -274 -52.39%
汰換監視器主機系統。 1 101,000 101,000
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費699,706元(不含
110年度已編列204,288元),
除至上年度已編列633,696元
外,本年度編列66,010元,其
各年度資金需求詳如後附分
66,010
年資金需求表。 0
3000 設備及投資 66,010 136,040 -70,030 -51.48%
3030 資訊軟硬體設備費 66,010 136,040 -70,030 -51.48%
本年度所需電腦租賃費。 1 66,010 66,010 136,040 -70,030 -51.48%
02-111年個人電腦租賃費本項為111-116年度連續性預
算,總經費957,600元,除至
上年度已編列672,120元外,
本年度編列166,920元,其餘
118,560元編列於以後年度,
各年度資金需求詳如繼續性
計畫分年資金需求表。
166,920
3000 設備及投資 166,920 136,040 30,880 22.70%
3030 資訊軟硬體設備費 166,920 136,040 30,880 22.70%
本年度所需電腦租賃費。 1 166,920 166,920 136,040 30,880 22.70%
03-112年個人電腦租賃費本項為112-117年度連續性預
算,總經費957,600元,除至
上年度已編列514,080元外,
本年度編列171,360元,餘
272,160元編列於以後年度,
各年度資金需求詳如繼續性
計畫分年資金需求表。
171,360
3000 設備及投資 171,360 136,040 35,320 25.96%
3030 資訊軟硬體設備費 171,360 136,040 35,320 25.96%
本年度所需電腦租賃費。 1 171,360 171,360 136,040 35,320 25.96%
04-114年個人電腦租賃費本項為114-119年度連續性預
算,總經費649,800元,除至
上年度已編列136,040元外,
本年度編列116,640元,餘
397,120元編列於以後年度,
各年度資金需求詳如繼續性
計畫分年資金需求表。
116,640
3000 設備及投資 116,640 136,040 -19,400 -14.26%
3030 資訊軟硬體設備費 116,640 136,040 -19,400 -14.26%
本年度所需電腦租賃費。 1 116,640 116,640 136,040 -19,400 -14.26%
05-115年個人電腦租賃費本項為115-120年度連續性預
算,總經費410,400元,本年
73,440
度編列73,440元,其餘336,960
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
0
3000 設備及投資 73,440 136,040 -62,600 -46.02%
3030 資訊軟硬體設備費 73,440 136,040 -62,600 -46.02%
本年度所需電腦租賃費。 1 73,440 73,440 136,040 -62,600 -46.02%
總工程費(或總經費)明細如下: 410,400 649,800 -239,400 -36.84%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 12 34,200 410,400 649,800 -239,400 -36.84%