預算機關
臺北市政府地政局
承辦單位
秘書室、資訊室、土登科
預算金額
16,611,000 元()
計畫內容
1.配合實際業務需求,汰換老舊圖形掃描器。2.考量實際需求,配合市政建設及地政業務進行,購置工作相關軟硬體設備。
預期成果
1.提升電子檔案掃描品質,以利後續檔案檢調及應用。2.如期完成購置相關軟硬體設備,以提高工作效率及業務準確性,達到簡政便民要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數13,620,000元,增加2,991,000元。 | 16,611,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 15,354,828 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,000,000 | ||||
| 智能送件櫃員機。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 13,309,828 | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 套 | 1,136,280 | 1,136,280 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數341元。 | 1 | 年 | 341 | 341 | ||
| 地政資訊系統功能擴充費。 | 1 | 年 | 11,213,207 | 11,213,207 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 45,000 | ||||
| 汰換圖形掃描器。 | 1 | 臺 | 45,000 | 45,000 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費1,188,408元(不含 |
136,488 | |||||
| 110年度已編列284,544元), 除以前年度編列1,051,920 元,本年度編列136,488元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 136,488 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 136,488 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 136,488 | 136,488 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項為111-116年度連續性預 算,總經費1,710,000元,除 以前年度編列1,271,772元, 本年度編列321,924元,餘 116,304元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
321,924 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 321,924 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 321,924 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 321,924 | 321,924 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項為112-117年度連續性預 算,總經費1,710,000元,除 以前年度編列918,000元,本 年度編列306,000元,餘 486,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
306,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 306,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 306,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 306,000 | 306,000 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項為113-118年度連續性預 算,總經費1,026,000元,除 以前年度編列370,800元,本 年度編列187,200元,餘 468,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
187,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 187,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 187,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 187,200 | 187,200 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項為114-119年度連續性預 算,總經費1,333,800元,除 以前年度編列279,240元,本 年度編列243,360元,餘 811,200元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
243,360 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 243,360 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 243,360 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 243,360 | 243,360 | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項為115-120年度連續性預 算,總經費342,000元,本年 度編列61,200元,餘280,800元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
61,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 |