預算機關
臺北市大同區戶政事務所
承辦單位
行政庶務課
預算金額
365,000 元()
計畫內容
辦理戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費等。
預期成果
充實辦公室設備、增加工作績效,以加強便民服務、提升服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數721,000元,減少356,000元。 | 365,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 65 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 65 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數65元。 | 1 | 年 | 65 | 65 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 202,407元(不含110年度已編 列58,368元),除至上年度已 編列183,312元,本年度編最 後1年經費19,095元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
19,095 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,095 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 19,095 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 19,095 | 19,095 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 48,000 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列192,960元,本年度編列 48,000元,餘32,640元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 273,600元,除至上年度已編 列139,200元,本年度編列 45,120元,餘89,280元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
45,120 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,120 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,120 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 45,120 | 45,120 | ||
| 05-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費273,600元,本年 度編列48,960元,餘224,640元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
48,960 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 273,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 8 | 臺 | 34,200 | 273,600 | ||
| 06-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,119,600元,本 年度編列203,760元,餘 915,840元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
203,760 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 203,760 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 203,760 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 203,760 | 203,760 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,119,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 16 | 臺 | 34,200 | 547,200 | ||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 18 | 臺 | 31,800 | 572,400 |