預算機關
臺北市政府民政局
承辦單位
人口政策科
預算金額
663,981,000 元()
計畫內容
1.辦理人口政策論壇或座談會。
預期成果
1.透過論壇或座談會等方式進行探討,藉以修正本府相關議題策略,積極落實人口政策。2.藉由人口政策宣導活動,增進市民對人口政策及人口問題之認識。
3.結合區公所辦理適應課程,提供通譯服務及互動場所,提升新住民生活適應能力。
4.審查國籍案件,落實國籍行政之執行。
5.藉由本府舉辦聯合婚禮及單身聯誼,以鼓勵婚育;定期召開同志業務聯繫會報,營造性別平權城
市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 辦理新住民生活適應輔導 | 較上年度預算數14,116,000元,減少1,167,000元。 | 12,949,000 | 14,189,000 | -1,240,000 | -8.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,799,000 | 14,189,000 | -1,390,000 | -9.80% | ||||
| 2006 | 水電費 | 383,904 | 370,800 | 13,104 | 3.53% | ||||
| 新住民會館水費。 | 1 | 年 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館電費。 | 1 | 年 | 337,104 | 337,104 | 324,000 | 13,104 | 4.04% | ||
| 2009 | 通訊費 | 62,990 | 62,990 | 0 | 0.00% | ||||
| 新住民會館電話費。 | 1 | 年 | 56,550 | 56,550 | 56,550 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館公務用郵資。 | 1 | 年 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 66,540 | 69,240 | -2,700 | -3.90% | ||||
| 新住民會館志工投保意外險之保險費。 | 21×1 | 人、年 | 180 | 3,780 | 6,480 | -2,700 | -41.67% | ||
| 新住民會館房屋建物保險費(含火災及地震)、公共意外責 任險保費。 |
1 | 年 | 62,760 | 62,760 | 62,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 152,500 | 212,250 | -59,750 | -28.15% | ||||
| 邀請學者、專家諮詢輔導新住民業務等會議出席費。 | 61 | 人次 | 2,500 | 152,500 | 152,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,400 | 449,850 | -149,450 | -33.22% | ||||
| 新住民會館各項業務用文具用品、消耗品、非消耗品、 耗材等。 |
1 | 年 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館活動及多元文化手作材料、教具製作等費 用。 |
1 | 年 | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,724,565 | 11,900,615 | -176,050 | -1.48% | ||||
| 新住民會館維運管理(含駐館人員服務、通譯服務、會館 設備維護等費用)。 |
1 | 年 | 3,710,000 | 3,710,000 | |||||
| 辦理多元文化推廣業務費。 | 1 | 年 | 2,705,000 | 2,705,000 | 2,733,000 | -28,000 | -1.02% | ||
| 新住民E化業務(網站資料翻譯編輯等費用)。 | 1 | 年 | 3,041,000 | 3,041,000 | 3,072,000 | -31,000 | -1.01% | ||
| 新住民會館保全服務費(含駐衛人員及系統保全)及專線月 租費。 |
1 | 年 | 196,700 | 196,700 | 196,700 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館清潔維持費。 | 1 | 年 | 533,579 | 533,579 | 533,579 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館展覽及活動經費。 | 2 | 館 | 323,875 | 647,750 | |||||
| 新住民會館資料印刷費及宣導費用。 | 1 | 年 | 73,120 | 73,120 | 74,120 | -1,000 | -1.35% | ||
| 新住民會館影印機使用費。 | 2×12×2240 | 臺、月、張 | 32,256 | 32,256 | 0 | 0.00% | |||
| 新住民會館辦理相關活動逾時誤餐餐盒費用。 | 38 | 人次 | 120 | 4,560 | 4,560 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館志工餐點及交通補助。 | 1204 | 人次 | 150 | 180,600 | 344,400 | -163,800 | -47.56% | ||
| 辦理新住民相關課程費用。 | 1 | 項 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 38,456 | 38,610 | -154 | -0.40% | ||||
| 新住民會館修繕費。 | 1 | 年 | 38,456 | 38,456 | 38,610 | -154 | -0.40% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,345 | 61,345 | -1,000 | -1.63% | ||||
| 新住民會館視聽設備養護費。 | 1 | 年 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館消防設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民會館冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 25,285 | 25,285 | 26,285 | -1,000 | -3.80% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀摩外縣市辦理新住民業務市外出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 150,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | |||||||
| 汰換新住民會館冷氣機(一對一分離式壁掛型11KWx2臺 )。 |
2 | 臺 | 74,750 | 149,500 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 |