預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
552,000 元()
計畫內容
本年度編列110-115年個人電腦租賃費。
預期成果
1.公務作業程序電腦化,發揮物之使用最大功能,以配合行政之最高效率。2.增進辦公效率,提高為民服務品質,並提供市民舒適洽公環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數998,000元,減少446,000元。 | 552,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 255 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 255 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數255元。 | 1 | 年 | 255 | 255 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 708,345元(不含110年度已編 列196,992元),除以前年度已 編列641,520元外,本年度編 列最後1年經費66,825元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
66,825 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 66,825 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 66,825 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 66,825 | 66,825 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 162,000 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 923,400元,除以前年度已編 列651,240元外,本年度編列 162,000元,餘110,160元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 162,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 162,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 923,400元,除以前年度已編 列489,000元外,本年度編列 161,880元,餘272,520元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
161,880 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 161,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 161,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 161,880 | 161,880 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除以前年度已編 列123,600元外,本年度編列 62,400元,餘156,000元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
62,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 62,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 62,400 | 62,400 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列42,960元外,本年度編列 37,440元,餘124,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
37,440 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,440 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,440 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,440 | 37,440 | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費為342,000元,本 年度編列61,200元,餘280,800 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
61,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 61,200 | 61,200 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 |