預算機關
臺北市政府法務局
承辦單位
秘書室
預算金額
2,198,000 元()
計畫內容
1.配合辦公室自動化及公文電腦化,租賃個人電腦,購置網路及資訊設備及伺服器軟體授權使用費。2.依業務需要汰換監視錄影系統、條碼機及碎紙機等設備。
預期成果
1.完成內部電腦網路連結,達成設備、資料共享之網路資訊系統環境。2.因應各項業務需要,俾利為民服務品質之提升及工作效能之發揮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數721,000元,增加1,477,000元。 | 2,198,000 | 721,000 | 1,477,000 | 204.85% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,505,000 | 143,200 | 1,361,800 | 950.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,425,766 | 143,200 | 1,282,566 | 895.65% | ||||
| 網路及資訊設備。 | 1 | 年 | 427,186 | 427,186 | |||||
| 伺服器軟體授權使用費。 | 1 | 年 | 998,580 | 998,580 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 79,234 | 104 | 79,130 | 76,086.54% | ||||
| 汰換監視錄影系統。 | 1 | 組 | 46,459 | 46,459 | |||||
| 汰換條碼機。 | 1 | 臺 | 16,275 | 16,275 | |||||
| 汰換碎紙機(A4以上)。 | 1 | 臺 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費629,640元(不含 110年度已編列175,104元), 除至以前年度已編列570,240 元外,本年度編列最後1年經 費59,400元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 |
59,400 | ||||||||
| 表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,400 | 143,200 | -83,800 | -58.52% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,400 | 143,200 | -83,800 | -58.52% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,400 | 59,400 | 143,200 | -83,800 | -58.52% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費820,800元,除至 以前年度已編列578,880元 外,本年度編列144,000元, 餘97,920元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
144,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 144,000 | 143,200 | 800 | 0.56% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,000 | 143,200 | 800 | 0.56% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 143,200 | 800 | 0.56% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費991,800元,除至 以前年度已編列507,480元 外,本年度編列165,000元, 餘319,320元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 165,000 | 143,200 | 21,800 | 15.22% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 165,000 | 143,200 | 21,800 | 15.22% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 143,200 | 21,800 | 15.22% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費513,000元,除至 以前年度已編列176,400元 外,本年度編列84,600元,餘 252,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
84,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 84,600 | 143,200 | -58,600 | -40.92% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 84,600 | 143,200 | -58,600 | -40.92% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 84,600 | 84,600 | 143,200 | -58,600 | -40.92% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度新興連續 性計畫,總經費684,000元, |
117,600 | ||||||||
| 除至以前年度已編列143,200 元外,本年度編列117,600 元,餘423,200元編列於以後 年度,其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 117,600 | 143,200 | -25,600 | -17.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 117,600 | 143,200 | -25,600 | -17.88% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 117,600 | 117,600 | 143,200 | -25,600 | -17.88% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度新興連續 性計畫,總經費684,000元, 本年度編列122,400元,餘 561,600元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
122,400 | 143,200 | -20,800 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 122,400 | 143,200 | -20,800 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 122,400 | 143,200 | -20,800 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 122,400 | 122,400 | 143,200 | -20,800 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% |