資料來源:02008研究發展考核委員會第37頁
預算機關
臺北市政府研究發展考核委員會
承辦單位
公文及圖資管理組、秘書室
預算金額
1,064,000 元(
計畫內容
 購置各項資訊設備等。
預期成果
 充實辦公室軟硬體設備及推行辦公室自動化,提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數1,259,000元,減少195,000元。 1,064,000 1,259,000 -195,000 -15.49%
3000 設備及投資 521 179,000 -178,479 -99.71%
3030 資訊軟硬體設備費 521 179,000 -178,479 -99.71%
配合預算編列至千元,增列進位數521元。 1 521 521 737 -216 -29.31%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費2,020,095元(不含
110年度已編列390,005元),
以前年度編列1,829,520元,
本年度編列最後1年經費
190,575元,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
190,575
3000 設備及投資 190,575 179,000 11,575 6.47%
3030 資訊軟硬體設備費 190,575 179,000 11,575 6.47%
本年度所需電腦租賃費。 1 190,575 190,575 179,000 11,575 6.47%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 254,904
畫,總經費1,470,600元,以
前年度編列1,027,872元,本
年度編列254,904元,餘
187,824元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 254,904 179,000 75,904 42.40%
3030 資訊軟硬體設備費 254,904 179,000 75,904 42.40%
本年度所需電腦租賃費。 1 254,904 254,904 179,000 75,904 42.40%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費855,000元,以前
年度編列459,000元,本年度
編列153,000元,餘243,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
153,000 156,000 -3,000 -1.92%
3000 設備及投資 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 153,000 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費855,000元,以前
年度編列309,000元,本年度
編列156,000元,餘390,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
156,000 156,000 0 0.00%
3000 設備及投資 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 156,000 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費855,000元,以前
年度編列179,000元,本年度
編列156,000元,餘520,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
156,000 156,000 0 0.00%
3000 設備及投資 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 156,000 156,000 179,000 -23,000 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費855,000元,本年
度編列153,000元,餘702,000
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
153,000 179,000 -26,000 -14.53%
3000 設備及投資 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 153,000 153,000 179,000 -26,000 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 855,000 855,000 0 0.00%
桌上型電腦租賃費。 25 34,200 855,000 855,000 0 0.00%