資料來源:02006政風處第25頁
預算機關
臺北市政府政風處
承辦單位
秘書室、人事機構、主計機構
預算金額
74,997,000 元(
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及達成文書、檔案及事務工作等事項。 2.加強預算控制,提升會計事務之效率及準確性。 3.加強職位管理,增進員工福利。 4.加強研究發展嚴密管制考核,強化公文之稽催,以提高行政效率。 5.充實各項設備,以增進工作效率;推行辦公室自動化,俾提升行政效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數70,814,000元,增加1,979,000元。 72,793,000
1000 人事費 72,793,000
1015 法定編制人員待遇 45,901,344
職員57人薪津(詳人事費分析表)。 1 45,901,344 45,901,344
1025 技工及工友待遇 2,288,976
職工5人工資(詳人事費分析表)。 1 2,288,976 2,288,976
1030 獎金 11,050,489
依考績法規定核發之獎金。 1 5,026,628 5,026,628
依規定核發之年終工作獎金。 1 6,023,861 6,023,861
1035 其他給與 1,649,936
休假補助費。 1 992,000 992,000
員工上下班交通費。 30×12 人、月 630 226,800
員工上下班交通費。 5×12 人、月 1,008 60,480
員工上下班交通費。 13×12 人、月 1,176 183,456
員工上下班交通費。 13×12 人、月 1,200 187,200
1040 加班費 2,738,743
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 849,983 849,983
未休假出勤加班費。 1 1,888,760 1,888,760
1050 退休離職儲金 4,751,316
提撥退撫基金。 1 4,636,848 4,636,848
提撥勞工退休準備金。 1 114,468 114,468
1055 保險 4,412,196
職員及職工健保費。 1 2,845,476 2,845,476
職員公保費。 1 1,236,696 1,236,696
職工勞保費。 1 330,024 330,024