預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
公務預算科、事業及特別預算科、會計及決算科、公務統計科、經濟統計科、資訊室
預算金額
13,965,000 元()
計畫內容
預期成果
透過歲計、會計及統計三項業務循環運作,達到「妥適分配有限資源,增進政府財務效能,發揮統計
支援決策功能,積極協助推動市政建設」之施政目標,並期盼「以最少的錢 做最多的事 發揮最高的
效益」。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總預算核編及督導執行 | 較上年度預算數2,833,000元,減少1,425,000元。 | 1,408,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 1,408,000 | 1,094,000 | 314,000 | 28.70% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 945,000 | 861,200 | 83,800 | 9.73% | ||||
| 地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等。 | 1 | 年 | 945,000 | 945,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 41,500 | 8,500 | 20.48% | ||||
| 辦理總預算及追加(減)預算編審等業務所需事務用品費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 413,000 | 191,300 | 221,700 | 115.89% | ||||
| 印製總預算案、法定預算、各類手冊及資料表冊等。 | 1 | 年 | 412,100 | 412,100 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數900元。 | 1 | 年 | 900 | 900 |