資料來源:02003公管中心第50頁
預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
行政組、事務管理組、機電作業組及安全防護組
預算金額
31,564,000 元(
計畫內容
 1.增設市政大樓充電專區暨地下停車場智慧化設備,促進運具電動化,並減緩碳排放。2.租賃個人電腦。
預期成果
 充實各項設備以應業務需要,並增加工作效率及提升為民服務品質及安全性。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
04 其他設備 較上年度預算數33,857,000元,減少2,293,000元。 31,564,000
3000 設備及投資 880
3035 雜項設備費 880
配合預算編列至千元,增列進位數880元。 1 880 880
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費463,320元(不含
110年度已編列109,440元),
至上年度已編列427,680元,
本年度續編列最後1年經費
35,640元,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
35,640
3000 設備及投資 35,640
3030 資訊軟硬體設備費 35,640
本年度所需電腦租賃費。 1 35,640 35,640
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費342,000元,上年
60,000
度已編列241,200元,本年度
編列60,000元,餘40,800元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
0
3000 設備及投資 60,000
3030 資訊軟硬體設備費 60,000
本年度所需電腦租賃費。 1 60,000 60,000
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費513,000元,上年
度已編列261,000元,本年度
編列84,600元,餘167,400元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
84,600
3000 設備及投資 84,600
3030 資訊軟硬體設備費 84,600
本年度所需電腦租賃費。 1 84,600 84,600
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費203,148元,上年
度已編列70,560元,本年度編
列33,840元,餘98,748元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
33,840
3000 設備及投資 33,840
3030 資訊軟硬體設備費 33,840
本年度所需電腦租賃費。 1 33,840 33,840
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費440,154元,上年
度已編列93,080元,本年度編
列63,360元,餘283,714元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
63,360
3000 設備及投資 63,360
3030 資訊軟硬體設備費 63,360
本年度所需電腦租賃費。 1 63,360 63,360
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費478,800元,本年
度編列85,680元,餘393,120元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
85,680
3000 設備及投資 85,680
3030 資訊軟硬體設備費 85,680
本年度所需電腦租賃費。 1 85,680 85,680
總工程費(或總經費)明細如下: 478,800
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 14 34,200 478,800
07智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧
化設備更新
本計畫為114-116年度連續計
畫,總經費編列76,150,000
元,除至以前年度已編列
33,450,000元,本年度續編列
31,200,000元,餘11,500,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
31,200,000
3000 設備及投資 31,200,000
3035 雜項設備費 31,200,000
智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化
設備更新
1 31,200,000 31,200,000