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資料來源:03 單位預算第二冊v2第888頁
預算機關
新竹市立體育場
承辦單位
體育場
預算金額
37,495,000 元(
計畫內容
 辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。
預期成果
 推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用,並適時提供各項分析資料,作為施政決策之參據。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 市庫負擔177,000元 177,000 170,000 7,000 4.12%
1040 加班費 177,000 170,000 7,000 4.12%
職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。 1 80,000 80,000 77,000 3,000 3.90%
技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。 1 97,000 97,000 93,000 4,000 4.30%
2000 業務費 市庫負擔36,479,000元 36,479,000 31,037,000 5,442,000 17.53%
2003 教育訓練費 9,000 9,000 0 0.00%
各課程報名費。 1 9,000 9,000
2006 水電費 8,547,000 5,220,000 3,327,000 63.74%
田徑場水費。 12 8,500 102,000 102,000 0 0.00%
體育館水費。 12 6,500 78,000 78,000 0 0.00%
自由車場水費。 12 500 6,000 6,000 0 0.00%
香山運動場水費。 12 7,500 90,000 90,000 0 0.00%
三民網球場水費。 12 3,500 42,000 42,000 0 0.00%
公六網球場水費。 12 600 7,200 7,200 0 0.00%
府後網球場水費。 12 1,500 18,000 18,000 0 0.00%
香山游泳池水費。 12 25,000 300,000 300,000 0 0.00%
景觀道網球場水費。 12 800 9,600 9,600 0 0.00%
多功能競技館水費。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
田徑場電費。 12 32,250 387,000 360,000 27,000 7.50%
體育館電費。 12 230,000 2,760,000 1,440,000 1,320,000 91.67%
棒球場電費。 12 160,000 1,920,000
自由車場電費。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
香山運動場電費。 12 30,000 360,000 360,000 0 0.00%
三民網球場電費。 12 35,000 420,000 420,000 0 0.00%
公六網球場電費。 12 6,500 78,000 78,000 0 0.00%
府後網球場電費。 12 4,000 48,000 48,000 0 0.00%
香山游泳池電費。 12 121,100 1,453,200 1,453,200 0 0.00%
景觀道網球場電費。 12 5,000 60,000 60,000 0 0.00%
多功能競技館電費。 12 25,000 300,000 300,000 0 0.00%
香山游泳池鍋爐瓦斯費。 12 5,000 60,000
2009 通訊費 113,000 113,000 0 0.00%
數據交換、網路通訊等電信費用。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
公務用郵資。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
公務用電話費。 12 7,000 84,000 84,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 5,000 5,000 0 0.00%
體育場網頁維護等。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 136,776 36,000 100,776 279.93%
影印機租金。 1 64,800 64,800 36,000 28,800 80.00%
各場館AED租金。 1 71,976 71,976
2024 稅捐及規費 900 900 0 0.00%
公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 1 900 900
2027 保險費 250,422 250,422 0 0.00%
公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 1 1,422 1,422 1,422 0 0.00%
泳池泳客保險費。 1 39,000 39,000 39,000 0 0.00%
各場館公共意外責任險。 1 170,000 170,000 170,000 0 0.00%
各場地火災險等(含附加險)保險費。 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 19,573,000 18,401,000 1,172,000 6.37%
各場地管理約用人員薪資。 22 541,000 11,902,000 11,066,000 836,000 7.55%
香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。 8 657,000 5,256,000 5,256,000 0 0.00%
香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。 3 541,000 1,623,000 1,509,000 114,000 7.55%
配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。 1 124,000 124,000 119,000 5,000 4.20%
香山泳池開放期間及夜間加班費。 1 83,000 83,000 80,000 3,000 3.75%
約用人員未休假加班費。 1 435,000 435,000 371,000 64,000 17.25%
員工激勵久任獎金。 1 150,000 150,000
2036 按日按件計資酬金 2,000 2,000 0 0.00%
環境教育法講師鐘點費。 1 2,000 2,000 2,000 0 0.00%
2051 物品 579,210 917,700 -338,490 -36.88%
各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。 1 158,000 158,000 158,000 0 0.00%
網球場面層礦石粉、紅磚粉。 1 220,000 220,000 220,000 0 0.00%
各場地環境清潔衛生用品。 1 36,000 36,000 36,000 0 0.00%
各場地急救藥品。 1 8,000 8,000 8,000 0 0.00%
電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。 1 25,000 25,000 25,000 0 0.00%
文具用品、紙張等。 1 23,000 23,000 23,000 0 0.00%
公務機車用油(詳公務車輛明細表)。 1 11,160 11,160 10,800 360 3.33%
各場地割草機等用油。 1550 公升 31 48,050 48,050 0 0.00%
場地清潔維護用小型機械及設施等。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
泳池救生裝備與救生服。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
2054 一般事務費 2,971,836 2,641,568 330,268 12.50%
約用人員員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、
各項競賽活動等)。
33 4,000 132,000
業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。 1 75,000 75,000 75,000 0 0.00%
各場館保全費用。 12 5,520 66,240 66,240 0 0.00%
其他臨時雜支、體育活動文宣等。 1 24,176 24,176 24,176 0 0.00%
辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。 22 800 17,600 17,600 0 0.00%
場館開放維護、會議等誤餐費。 60 人/餐 120 7,200 7,200 0 0.00%
供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。 12 2,167 26,004 26,004 0 0.00%
各場館建築物安全及消防安全檢查。 1 215,352 215,352 215,352 0 0.00%
田徑場警衛勤務費用。 12 186,522 2,238,264 2,070,996 167,268 8.08%
約用人員身體健康檢查費用。 1 130,000 130,000
2066 車輛及辦公器具養護費 7,600 7,600 0 0.00%
辦公設備維護費。 1 3,600 3,600 3,600 0 0.00%
公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 4,245,256 3,394,810 850,446 25.05%
各場館電氣維護費。 1 139,000 139,000 139,000 0 0.00%
各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金539,219
元)。
1 3,488,240 3,488,240
各場館消防安全設備維修。 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
各場館電梯設備維護費。 1 163,000 163,000 163,000 0 0.00%
各場館飲水機維護費。 1 155,016 155,016 144,000 11,016 7.65%
2072 國內旅費 18,000 18,000 0 0.00%
市外洽公及參加會議旅費。 18 人/日 1,000 18,000 18,000 0 0.00%
2081 運費 20,000 20,000 0 0.00%
各項物品搬運費。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市庫負擔839,000元 839,000 1,893,000 -1,054,000 -55.68%
3005 土地 539,000 1,095,000 -556,000 -50.78%
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總
經費91萬52元,分8年(112年
至119年),112-115年度已編列
52萬7,546元,本年度編列9萬
5,625元,餘款於後續年度編
列)。
1 95,625 95,625 95,629 -4 0.00%
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總
經費265萬5,120元,分6年(114
年至119年),114-115年度已編
列88萬5,040元,本年度編列
44萬2,520元,餘款於後續年
度編列)。
1 442,520 442,520
配合預算編列至千元,增列進位數。 1 855 855 851 4 0.47%
3020 機械設備費 150,000 487,000 -337,000 -69.20%
各場館各項設備購置及汰換經費。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 150,000 266,000 -116,000 -43.61%
各場館各項設備購置及汰換經費。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%