資料來源:03 單位預算第二冊v2第372頁
預算機關
新竹市消防局
承辦單位
勤務派遣科
預算金額
41,596,000 元(
計畫內容
 1、救災救護及其他為民服務報案受理與處置。2、救災救護勤務指揮派遣。 3、消防勤務業務督導。 4、通信聯絡。 5、無線電業務。
預期成果
 有效管制消防﹙救護﹚人員及車輛出勤動態,強化指揮派遣出勤時間於白天50秒、夜間70秒內之效率,以提昇救災效能並減少民眾生命財產損失。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 勤務派遣 市庫負擔32,548,000元,收支併列9,048,000元(中央補助
9,048,000元)
41,596,000 22,029,000 19,567,000 88.82%
2000 業務費 市庫負擔10,806,000元,收支併列523,000元(中央補助
523,000元)
11,329,000 10,989,000 340,000 3.09%
2003 教育訓練費 24,000 24,000 0 0.00%
防救災緊急通訊系統維運設備操作教育訓練費。 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
2009 通訊費 2,715,000 2,375,000 340,000 14.32%
119受理報案系統網路T1專線、分隊端ADSL專線、派遣
系統語音專線及ISDN專線、
多項指令電話、網路群呼等月
租費。
12 40,000 480,000 480,000 0 0.00%
衛星電話通話費。 12 14,000 168,000 168,000 0 0.00%
119受理報案系統行動電話定位網路E1專線月租費。 12 15,000 180,000 180,000 0 0.00%
119報案線路FPS來話轉址服務費。 1 69,000 69,000 69,000 0 0.00%
115年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-
115)」-地下備援119系統通
訊費(一般性補助款523千
元,市款1,295千元)。
1 1,818,000 1,818,000
2018 資訊服務費 6,021,000 6,021,000 0 0.00%
消防資訊軟硬體系統維護費。 1 786,000 786,000 786,000 0 0.00%
本局及各大隊、分隊電腦、印表機等委外維護費。 1 500,000 500,000 500,000 0 0.00%
電腦病毒碼、網頁更新、維護及製作等。 1 190,000 190,000 190,000 0 0.00%
119地下備援中心及119指揮中心設備暨系統維護費。 1 4,420,000 4,420,000
核心系統資安檢測費。 1 125,000 125,000 125,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 68,000 68,000 0 0.00%
無線電執照、架設許可、審驗等規費。 1 68,000 68,000 68,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 4,000 4,000 0 0.00%
護理人員參加護理師護士公會會費。 4 1,000 4,000 4,000 0 0.00%
2051 物品 194,000 194,000 0 0.00%
文具紙張、電腦及週邊設備耗材費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
本局及各大隊、分隊影印機、印表機用碳粉及耗材。 12 9,500 114,000 114,000 0 0.00%
衛星電話電池補充及汰換。 1 18,000 18,000 18,000 0 0.00%
擴音器電池補充及汰換。 1 32,000 32,000 32,000 0 0.00%
2054 一般事務費 49,000 49,000 0 0.00%
製作榮譽獎章及獎狀等。 1 8,000 8,000 8,000 0 0.00%
防救災緊急通訊系統維運實地訪評經費。 1 9,000 9,000 9,000 0 0.00%
勤務派遣業務各項雜支費。 1 28,000 28,000 28,000 0 0.00%
護理人員工作服(含冬、夏服及鞋)。 4 1,000 4,000 4,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 170,000 170,000 0 0.00%
119集中受理報案系統設備(監視、廣播、錄音、多向指令電
話及影像傳輸系統)與消防署
建置資訊系統等週邊設備維修
保養。
1 170,000 170,000 170,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 2,074,000 2,074,000 0 0.00%
衛星通訊相關器材設備等維護費。 1 74,000 74,000 74,000 0 0.00%
無線電系統維護費。 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
2072 國內旅費 10,000 10,000 0 0.00%
因公出差旅費。 10 人/日 1,000 10,000 10,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市庫負擔21,742,000元,收支併列8,525,000元(中央補助
8,525,000元)
30,267,000 11,040,000 19,227,000 174.16%
3030 資訊軟硬體設備費 6,757,000 820,000 5,937,000 724.02%
汰換本局電腦。 17 30,000 510,000
汰換本局印表機。 7 32,000 224,000
汰換本局網路交換器。 2 50,000 100,000
115年「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型
AI輔助119救災救護指揮派遣
系統等(一般性補助款1,777千
元,市款4,146千元)。
1 5,923,000 5,923,000
3035 雜項設備費 23,510,000 10,220,000 13,290,000 130.04%
汰換車庫監視攝影系統。 1 1,250,000 1,250,000
無人載具產業發展統籌型計畫-購置無人機(一般性補助
款)。
1 1,500,000 1,500,000
115年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」(113-
115)-建置地下備援119系統
等(一般性補助款4,542千
元,市款11,178千元)。
1 15,720,000 15,720,000
115年「建構數位韌性防救災 1 5,040,000 5,040,000
緊急通訊系統中程計畫」(113-
117)-無線電設備整合閘道設備
12組等(一般性補助款706千
元,市款4,334千元)。
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