預算機關
勞動部勞動力發展署
承辦單位
預算金額
515,419,000 元()
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、資訊室及法務室等
各項一般行政工作,內含:
1.文書、事務、財物管理。
2.歲計與會計管理。
3.人事管理與查核等事項。
4.資訊業務管理。
5.法務業務管理。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於業務之順利進行。
2.加強辦公室自動化,提升行政效率。
3.對人民不服所屬機關(構)之處分提起訴願案件,共召開
4次訴願審議委員會加以審議,並依訴願法規定期限完
成訴願決定。
4.舉辦4場法制教育講習,俾利增進本署及所屬機關(構)
人員之法治素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員233人,技工1人,駕駛1人,工友3人,聘用 人員12人,約僱人員7人,計需人事費348,040千 元。 |
348,040,000 | 327,756,000 | 20,284,000 | 6.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 348,040,000 | 327,756,000 | 20,284,000 | 6.19% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 208,647,000 | 201,783,000 | 6,864,000 | 3.40% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,069,000 | 10,434,000 | 5,635,000 | 54.01% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,349,000 | 3,691,000 | -1,342,000 | -36.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 52,981,000 | 48,971,000 | 4,010,000 | 8.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,477,000 | 4,144,000 | 333,000 | 8.04% | ||||
| 1040 | 加班費 | 16,447,000 | 14,318,000 | 2,129,000 | 14.87% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,509,000 | 24,228,000 | 281,000 | 1.16% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,561,000 | 20,187,000 | 2,374,000 | 11.76% |