預算機關
勞動部職業安全衛生署
承辦單位
預算金額
505,223,000 元()
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室、資訊室等
辦理下列各項一般行政工作:
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理資訊業務。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾助於業務之順利推展。
2.營造安全、舒適及溫馨的辦公環境,提升民眾洽公環境
優及同仁辦公之服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員309人,工友6人,技工4人,駕駛2人,聘用 人員15人,計需人事費449,283千元。 |
449,283,000 | 423,346,000 | 25,937,000 | 6.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 449,283,000 | 423,346,000 | 25,937,000 | 6.13% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 272,571,000 | 263,015,000 | 9,556,000 | 3.63% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,626,000 | 11,305,000 | 321,000 | 2.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,821,000 | 5,661,000 | 160,000 | 2.83% | ||||
| 1030 | 獎金 | 66,580,000 | 64,680,000 | 1,900,000 | 2.94% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 13,378,000 | 10,378,000 | 3,000,000 | 28.91% | ||||
| 1040 | 加班費 | 23,963,000 | 14,963,000 | 9,000,000 | 60.15% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,644,000 | 29,144,000 | 500,000 | 1.72% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,700,000 | 24,200,000 | 1,500,000 | 6.20% |