預算機關
勞動部
承辦單位
預算金額
639,101,000 元()
計畫內容
本計畫包括秘書處、參事室、會計處、人事處、政風處、
統計處及資訊處等辦理下列各項一般行政工作:
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理勞動統計工作。
6.辦理勞動資訊業務。
預期成果
完成良好機關管理工作,俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員301人,技工5人,駕駛4人,工友4人,聘用 人員15人,約僱人員3人,計需人事費478,621千 元。 |
478,621,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 478,621,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,458,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 289,616,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,045,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,066,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 70,737,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,466,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 19,920,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,019,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,778,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 31,516,000 |