預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
295,041,000 元()
計畫內容
1.社會救助業務宣導。
2.照顧生活困難之低收入戶與中低收入戶,並維護其就醫
權益,救助遭受急難或災害者之生活,協助自立。
3.脫貧自立方案。
4.衛福數位基礎建設社會救助及社工服務等相關系統資料
整合。
預期成果
1.照顧全國低收入戶28萬餘人及中低收入戶30萬餘人,維
護其家庭成員就醫權益、協助其家庭自立脫貧,另協助
遭遇緊急危難之家庭度過困境,並提升地方政府與民間
團體面對天然災害因應及參與救災能力。
2.辦理急難救助紓困專案,紓解急困及時救助。
3.辦理兒童及少年未來教育與發展帳戶,提升弱勢兒童與
少年未來接受高等教育及人力資本之投資。
4.拓展在地社區實物服務,提供未符合低收與中低收入戶
資格,但經濟陷困之家庭飲食及日常用品等扶助。
5.推動社政資通系統資料標準化作業,強化各系統資料交
換之互通性,以提升社政服務之資料串接及系統數位轉
型。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 督導辦理各項救助 | 1.舉辦社會救助業務人員研習、座談、訓練,製 作教材等,輔導民間投資興辦救助事業,督導 救助業務及替代役管理等所需行政費用,計列 560千元(資訊服務費235千元、其他業務租金 59千元、保險費2千元、按日按件計資酬金17 千元、物品31千元、一般事務費144千元、國 內旅費68千元、短程車資4千元)。 2.辦理1957福利諮詢專線,計列13,560千元(含 資本門10千元)(水電費450千元、通訊費1,7 00千元、資訊服務費1,600千元、委辦費9,131 千元、一般事務費669千元、資訊軟硬體設備 費10千元)(媒體政策及業務宣導123千元) 。 3.約用人員2名,計列1,500千元(約用人員酬金 )。 4.捐助國內團體辦理遊民收容輔導、社會救助及 自立脫貧方案、低收及中低收入戶資訊教育訓 練、社會救助及災民收容救濟研習、實物給付 服務方案等,計列2,978千元(對國內團體之 捐助)。 5.辦理災害救助及慰問等,計列477千元(社會 福利津貼及濟助)。 |
19,075,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 15,610,000 | 600,000 | 15,010,000 | 2,501.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 450,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 1,700,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,835,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 59,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | |||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,500,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 17,000 | |||||||
| 2039 | 委辦費 | 9,131,000 | 600,000 | 8,531,000 | 1,421.83% | ||||
| 2051 | 物品 | 31,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 813,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 68,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 3,455,000 | 93,061,000 | -89,606,000 | -96.29% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,978,000 | |||||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 477,000 | 93,061,000 | -92,584,000 | -99.49% |