預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
39,810,460,000 元()
計畫內容
1.公路系統新建及改善計畫:
(1)淡江大橋及其連絡道路建設計畫。
(2)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫。
(3)東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19線以
西路段改線工程。
(4)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)。
(5)西濱快速公路曾文溪橋段新建工程。
(6)橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵橋下道
路延伸線優先路段。
(7)淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速
道路第一期工程替代方案)。
(8)省道快速公路改善計畫(113-118年)。
(9)環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(
113-116年)。
(10)永續提升人行安全計畫。
(11)省道改善計畫(114-118年)。
(12)台9線蘇花公路安全提升計畫。
(13)智慧運輸系統發展建設計畫(114-117年)。
(14)改善停車問題計畫。
(15)高雄-屏東間東西向第2條快速公路。
(16)因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(115
-118年)。
(17)無人載具產業發展統籌型計畫。
2.公路養護計畫:辦理公路改善、養護及道路交通安全工
程維護、路面維護等經費。
3.公用路燈優惠電價補貼:辦理補助台電公司有關省道公
用路燈之優惠電價。
預期成果
1.公路系統新建及改善計畫:
(1)健全省道公路網運輸功能,全面改善濱海公路系統
,擴展東西向快速公路效能,建構更完整的高快速
公路交通路網。
(2)增進東部地區運輸走廊公路運輸效益,促進交通安
全,營造景觀廊道,帶動區域繁榮。
(3)提升重要橋梁隧道安全,維護快速路網基本效益,
改善瓶頸路段,擴增公路容量,提高公路服務水準
,確保行車安全順暢。
(4)運用高科技技術配合交通管理與控制策略,提升話
務服務量能及品質,提升巡查效能,即時蒐集並提
供用路人更完善交通資訊,以提高整體路網安全及
效率。
(5)整合規劃有效利用區內觀光遊憩資源,串聯環島自
行車道及多元路線,永續經營環境。
(6)積極建置「以人為本」之人行交通環境,以改善人
行安全,確保行人能安全暢行於都市城鎮環境。
(7)提供公共運輸場站停車轉乘及觀光遊憩地區等停車
供給,以改善停車空間不足問題。
2.公路養護計畫:
(1)維護全國97條5,331公里省道道路品質。
(2)維護區域交通流暢,增進行車安全。
3.補助台電公司有關省道公用路燈之優惠電價。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 公路養護計畫 | 辦理重點養護、一般養護、災害工程、道路交通 安全工程維護、公路改善、防災整備及公路規劃 等所需經費,計編列10,908,435千元(含資通安 全經費7,806千元,及預計投注於原住民族地區2 ,095,811千元)。項目如下: 1.業務費2,327,226千元: (1)教育訓練費267千元,係局本部依災防法規 定辦理相關訓練等經費。 (2)水電費524,768千元: <1>公路附屬設施水費2,358千元。(含蘇花 改及南迴改等路段) <2>省道交通工程設施電費135,874千元。 <3>重要隧道通車後附屬設施電費188,900千 元。 <4>蘇花改路段隧道附屬設施電費173,962千 元。 <5>南迴改路段隧道附屬設施電費23,674千 元。 (3)通訊費107,942千元: <1>省道交控設施通訊費等94,554千元。 <2>局本部防災業務使用數據通訊、網路通 訊等經費698千元。 <3>蘇花改路段交控設施通訊費等8,700千元 。 <4>南迴改路段交控設施通訊費等3,990千元 。 (4)資訊服務費33,579千元: <1>公路養護巡查系統、鋪面養護管理系統 、申挖系統、公共管線GIS資料庫與公路 用地使用費徵收管理系統等功能擴充、 系統調整及維護5,100千元。 <2>公路基本資料管理系統維護2,452千元。 <3>局本部公路基本資料建置介接維護1,500 千元。 <4>實驗室資訊管理系統維護930千元。 <5>橋梁管理系統相關管理經費4,000千元。 <6>交通控制管理資訊系統建置維護及機房 租賃等經費13,300千元。 <7>局本部防救災資訊系統網站安全防護雲 端服務年度授權148千元。 <8>蘇花改路段交控系統資安維護6,149千元 。 (5)按日按件計資酬金22千元: <1>局本部辦理防災相關專家學者出席費及 撰稿費16千元。 <2>局本部辦理災害防救專業訓練班講座鐘 點費6千元。 (6)委辦費246,846千元: <1>蘇花改路段之交控中心營運經費110,123 千元。 <2>南迴改路段之交控中心營運經費94,523 千元。 <3>警察局辦理深水、南興等固定地磅取締 違規超載業務之人事、維護費4,200千元 。 <4>省道公路清查38,000千元,係依公路修 建養護管理規則每10年應舉辦公路總清 查1次,調查省道路線16項公路設施及地 理資訊屬性資料建置等費用。 (7)一般事務費7,900千元: <1>局本部防災業務運作相關事務經費400千 元。 <2>蘇花改、南迴改及西濱等路段道路養護 、行車安全業務宣導經費5,000千元。( 媒體政策及業務宣導費) <3>公路防災業務宣導經費2,500千元。(媒 體政策及業務宣導費) (8)設施及機械設備養護費1,405,902千元: <1>公路養護作業費113,472千元。 <2>省道路容維護(割草、水溝疏清及道路清 掃等)經費912,304千元。 <3>公路防災整備作業費29,000千元。 <4>蘇花改路段養護作業費244,939千元。 <5>南迴改路段養護作業費61,692千元。 <6>地磅站運作相關作業費31,550千元。 <7>西濱路段養護及其他交通管理作業費12, 945千元。 2.設備及投資8,581,209千元: (1)省道公路養護8,576,621千元: <1>公共建設及設施費8,569,822千元(含工 程管理費357,362千元:按施工費提列約 4.17%,係依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定估算,並配合工程結算總 價覈實於得提列數額內執行): #1.重點養護207,166千元。 #2.一般養護費1,816,377千元。 #3.災害準備費4,372,667千元: X1.公路工程災害準備費4,272,667 千元。 X2.交通安全工程災害準備費100,00 0千元。 #4.道路交通安全工程1,005,562千元: X1.交通工程維護547,066千元。 X2.附屬之交通安全設施104,482千 元。 X3.重要隧道通車後附屬設施維護費 72,598千元。 X4.東西向快速公路交控設施維護費 72,704千元。 X5.蘇花改隧道、路段及附屬設施維 護費153,712千元。 X6.南迴改隧道、路段及附屬設施維 護費55,000千元。 #5.公路改善1,168,050千元: X1.工程改善費841,930千元。 X2.先期作業費61,000千元。 X3.公路綠美化265,120千元。 <2>機械設備費3,256千元,係公路防災監控 路段橋梁現地設備、災情會報攝影通信 器材等經費。 <3>資訊軟硬體設備費3,543千元: #1.局本部防災業務相關軟、硬體購置 經費225千元。 #2.局本部公路基本資料相關工作及資 訊設備升級與購置3,318千元。 (2)公路規劃4,588千元:為公共建設及設施費 ,辦理公路改善或新闢規劃、測量、鑽探 、設計、環境影響評估、公路材料試驗等 工作,係尚未成立預算,下一年度辦理之 工程先期作業。 |
10,908,435,000 | 10,652,842,000 | 255,593,000 | 2.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,327,226,000 | 2,128,376,000 | 198,850,000 | 9.34% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 524,768,000 | 582,445,000 | -57,677,000 | -9.90% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 107,942,000 | 85,934,000 | 22,008,000 | 25.61% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 33,579,000 | 33,897,000 | -318,000 | -0.94% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 246,846,000 | 227,646,000 | 19,200,000 | 8.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,405,902,000 | 1,190,265,000 | 215,637,000 | 18.12% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,581,209,000 | 8,524,466,000 | 56,743,000 | 0.67% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,574,410,000 | 8,518,035,000 | 56,375,000 | 0.66% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,256,000 | 3,256,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,543,000 | 3,175,000 | 368,000 | 11.59% |