預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
859,043,000 元()
計畫內容
1.各類人員待遇相關費用。
2.支應展場、庫房、辦公空間所需水電、清潔、院區景觀
維護等基礎行政運作共同性費用。
3.辦理展館、庫房、辦公房舍小型修繕及昇降機、空調等
設備養護工作。
4.辦理文書、出納、檔案管理、庶務、人事、主計、政風
等一般行政事務。
預期成果
1.共同項目集中管理,以加強行政效能,支援各項業務之
進行。
2.維持展場、庫房及辦公房舍、景觀環境及基礎設備之運
作,以維護文物安全及營運各項基本服務設施。
3.維持公務所需及業務聯繫之通信、能源穩定性,以提供
工作環境的基本需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫包括職員351人,駐衛警66人,工友3人, 技工39人,聘用人員5人,約僱人員21人,共485 人,計需人事費604,488千元。 |
604,488,000 | 604,972,000 | -484,000 | -0.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 604,488,000 | 604,972,000 | -484,000 | -0.08% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | 4,873,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 350,156,000 | 350,156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,417,000 | 14,417,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,577,000 | 18,061,000 | -484,000 | -2.68% | ||||
| 1030 | 獎金 | 72,253,000 | 72,253,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 19,312,000 | 19,312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 47,370,000 | 47,370,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,629,000 | 34,629,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 35,301,000 | 35,301,000 | 0 | 0.00% |