預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
93,995,000 元()
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、公務財產之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編、內部審核、執行及編製各類表報。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
5.推動導入資訊安全制度(ISMS),並納入本館機房及1項
業務核心系統。
預期成果
1.加強內部控制與管理,配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項,維護各項設備使用年限,並美化環境,保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序,藉以提高行政效率。
3.促進檔案及辦公室資訊化。
4.促進本館資安流程標準化,提升本館資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫編列59,468千元,內容如下: 1.職員待遇40人,計37,400千元。 2.約聘1人,計627千元。 3.技工1人、駕駛1人,計934千元。 4.員工考績、特殊功勳獎賞、年終工作獎金及退 休人員年終慰問金等,計9,623千元。 5.休假補助費,計688千元。 6.超時加班、未休假加班費等,計2,245千元。 7.職員退撫基金、約聘僱人員離職儲金及勞工退 休準備金等,計4,275千元。 8.職員、約聘及技工駕駛健保、職員公保、約聘 及技工駕駛勞保等,計3,676千元。 |
59,468,000 | 60,155,000 | -687,000 | -1.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 59,468,000 | 60,155,000 | -687,000 | -1.14% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,400,000 | 37,444,000 | -44,000 | -0.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 627,000 | 610,000 | 17,000 | 2.79% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 934,000 | 894,000 | 40,000 | 4.47% | ||||
| 1030 | 獎金 | 9,623,000 | 10,091,000 | -468,000 | -4.64% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,245,000 | 2,410,000 | -165,000 | -6.85% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,275,000 | 4,357,000 | -82,000 | -1.88% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,676,000 | 3,661,000 | 15,000 | 0.41% |