預算機關
交通部中央氣象署
承辦單位
預算金額
339,650,000 元()
計畫內容
本計畫係為強化現行雷達觀測網之整體監測能力,透過新
建金馬雷達並精進雷達監測預報技術,以提升對臺灣本島
與周邊海域劇烈天氣監測與預報能力,提供更準確、更即
時之早期預警報服務予下游防救災單位應用。其二大目標
為:(一)新建金馬雷達,完善雷達監測;(二)接軌國際趨
勢,推升雷達預警,包含下列主要項目:1.建置金門及馬
祖雷達、2.執行機動性雷達觀測任務、3.維運雙偏極化雷
達網、4.強化雷達網連系統服務、5.精進雙偏極化雷達監
測預警技術、6.提升數值模式之雷達資料應用技術、7.強
化雷達災防即時監測預警應用平臺、8.發展無縫隙雨量及
智能即時預警服務、9.精進雷達防災風險知識傳播與溝通
。
預期成果
1.擴大雷達觀測範圍、減少觀測死角,提升雷達觀測作業
之機動性。
2.提高金門、馬祖及海峽之天氣監測準確度。
3.推升預報效能,促進災防預警服務。
4.強化雷達服務韌性,拓展防災風險知識傳播。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 執行機動性雷達觀測任務 | 本計畫包括業務費3,112千元,設備及投資15,54 9千元,合計18,661千元(含資通安全經費1,008 千元)。本計畫為「金馬雷達建置暨即時災防預 警推升計畫」科技預算部分之子計畫。整體計畫 奉行政院113年4月16日院臺忠字第1131007885號 函核定,自114年起開始執行為期6年之「執行機 動性雷達觀測任務」。(1)計畫目標:建立移動 式氣象雷達機動觀測作業方法,執行觀測任務強 化氣象雷達觀測網,及發展雷達觀測氣象及雲霧 之資料處理方法。(2)計畫期程:本計畫總經費1 12,916千元,期程114至119年度,分6年辦理,1 14年度已編列15,766千元,本年度續編第2年經 費18,661千元,以後年度預計編列78,489千元。 1.業務費3,112千元: (1)水電費103千元:雷達運作所需相關電費。 (2)通訊費24千元:雷達傳輸資料所需數據通 訊費。 (3)土地租金200千元:雷達維護站場所需土地 租金。 (4)資訊服務費100千元:雷達資料網路設定所 需相關執行經費。 (5)保險費200千元:雷達保險費。 (6)物品470千元: <1>一般性消耗用品50千元。 <2>發電機運作所需油料420千元。 (7)一般事務費1,700千元:雷達運輸、吊掛及 保全等作業所需費用。 (8)設施及機械設備養護費200千元:雷達艙櫃 設施相關保養所需費用。 (9)國內旅費80千元:勘查執行觀測場地及執 行雷達安裝作業等旅費。 (10)短程車資35千元:勘查執行觀測場地及執 行雷達安裝作業等短程車資。 2.設備及投資15,549千元: (1)公共建設及設施費3,708千元:建立移動式 雷達定期觀測站點場地整建費用。 (2)機械設備費5,771千元:配合雷達作業之現 地氣象及雲霧觀測儀器採購費用。 (3)資訊軟硬體設備費6,070千元: <1>建構移動式雷達觀測資料儲存及運算設 備費用600千元。 <2>建構移動式雷達觀測資料處理技術開發 費用5,470千元。 |
18,661,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 3,112,000 | 52,375,000 | -49,263,000 | -94.06% | ||||
| 2006 | 水電費 | 103,000 | 5,530,000 | -5,427,000 | -98.14% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 2,156,000 | -2,132,000 | -98.89% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 200,000 | 900,000 | -700,000 | -77.78% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 1,050,000 | -950,000 | -90.48% | ||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 3,600,000 | -3,400,000 | -94.44% | ||||
| 2051 | 物品 | 470,000 | 8,633,000 | -8,163,000 | -94.56% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,700,000 | 16,500,000 | -14,800,000 | -89.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 11,500,000 | -11,300,000 | -98.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 560,000 | -480,000 | -85.71% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 35,000 | 100,000 | -65,000 | -65.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,549,000 | 10,000,000 | 5,549,000 | 55.49% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,708,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,771,000 | 4,500,000 | 1,271,000 | 28.24% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,070,000 |