預算機關
外交部
承辦單位
預算金額
3,845,163,000 元()
計畫內容
1.辦理駐外使領、經濟、教育、觀光、僑務、科技、文化
、核安、金融、醫療、漁業、勞動、財政、農業、退輔
、環境等業務,發揮整體外交功能,強化友我國家友好
關係。
2.國人旅外遭遇緊急危難時,給予必要之協助。
預期成果
鞏固邦誼及促進提升與無邦交國家實質關係,並充分發揮
保僑、護僑之功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 駐外觀光單位基本行政工作維持 | 本計畫係駐外觀光單位(經費未統籌)(亞洲地區2 個單位)向國際市場推展臺灣觀光暨加強國際觀 光事務聯繫所需基本行政工作維持經費11,748千 元,其內容如下: 1.水電費、郵費、電信費、資訊服務費等607千 元。(水電費104千元、通訊費302千元、資訊 服務費201千元) 2.各項稅捐、規費、財產保險費等1,222千元。( 稅捐及規費322千元、保險費900千元) 3.物品、辦理小型觀光說明會、聯繫駐地旅遊業 者、推展臺灣多元觀光特色、蒐集分析相關觀 光資訊等經費,計需5,492千元。(約用人員酬 金3,737千元、物品34千元、一般事務費1,721 千元) 4.辦理內外互調5人次,所需相關費用,依調派 人員職級、地區及成員人數,按「駐外人員川 裝費支給要點」規定核實支給,計需4,427千 元。(一般事務費607千元、國外旅費3,820千 元) |
11,748,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 11,748,000 | 23,166,000 | -11,418,000 | -49.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 104,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 302,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 201,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 322,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 900,000 | |||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,737,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,328,000 | 1,522,000 | 806,000 | 52.96% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 3,820,000 | 21,644,000 | -17,824,000 | -82.35% |