預算機關
海洋委員會海巡署
承辦單位
預算金額
644,617,000 元()
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生
命財產安全。
7.辦理專業職能訓練,強化救生救難能量。
8.導入海洋政策實務,培養海洋知識與情感,提升國人海
洋意識。
9.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務
處理能量。
10.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發
展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 後勤作業 | 本計畫主要係辦理後勤裝備、物資補給、保修維 護、運輸勤務及衛生勤務等後勤支援,計編列10 8,016千元,包括業務費99,703千元、設備及投 資8,313千元,內容如下: 1.業務費99,703千元: (1)採購專業人員及公共工程品質管理職能訓 練等經費30千元。 (2)本署各辦公廳舍水電及其他動力費19,838 千元。 (3)車輛牌照稅、燃料費及檢驗費232千元。 (4)車輛保險費363千元。 (5)辦理工程及營產審查委員出席費5千元。 (6)物品17,140千元: <1>車輛油料費751千元。 <2>年度射擊訓練使用彈藥採購經費14,357 千元。 <3>辦理基層單位生活設施籌補、防疫與醫 療用品等經費1,841千元。 <4>偵搜犬所需飼料及用品等經費191千元。 (7)一般事務費52,870千元: <1>本署及所屬人員服裝費50,821千元。 <2>辦理軍職人員體檢、外離島副食罐頭補 給及庶務支援等經費1,727千元。 <3>辦理偵搜犬醫療經費322千元。 (8)車輛養護費669千元。 (9)武器彈藥等裝備維修經費846千元。 (10)國內旅費7,710千元: <1>外離島軍職人員返鄉票證補助費7,377千 元。 <2>後勤補保、工程及採購業務督導等所需 國內旅費333千元。 2.設備及投資8,313千元: (1)人事資訊系統建置計畫,編列6,440千元, 預計開發第二期人事資訊系統及籌補伺服 器。(資訊軟硬體設備費) (2)辦理署區空調及熱水器汰換1,873千元。( 雜項設備費) |
108,016,000 | 100,827,000 | 7,189,000 | 7.13% | |||
| 2000 | 業務費 | 99,703,000 | 93,781,000 | 5,922,000 | 6.31% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 19,838,000 | 16,136,000 | 3,702,000 | 22.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 232,000 | 221,000 | 11,000 | 4.98% | ||||
| 2027 | 保險費 | 363,000 | 301,000 | 62,000 | 20.60% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | 33,000 | -28,000 | -84.85% | ||||
| 2051 | 物品 | 17,140,000 | 16,260,000 | 880,000 | 5.41% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 52,870,000 | 50,510,000 | 2,360,000 | 4.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 669,000 | 532,000 | 137,000 | 25.75% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 846,000 | 1,446,000 | -600,000 | -41.49% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 7,710,000 | 8,282,000 | -572,000 | -6.91% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,313,000 | 7,046,000 | 1,267,000 | 17.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,440,000 | 3,843,000 | 2,597,000 | 67.58% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,873,000 | 1,129,000 | 744,000 | 65.90% |