資料來源:115-空中勤務總隊單位預算案-單位預算案第19頁
預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
512,207,000 元(
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。  
預期成果
達成各項採購計畫,確保後勤支援效能目標。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人員1
3人、技工4人、駕駛1人、工友4人,共計261人
,所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎金及退
休離職儲金、年終慰問金、休假補助、空勤人員
飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班費
、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保保
險費、全民健保保險費政府應負擔部分。
474,296,000 467,087,000 7,209,000 1.54%
1000 人事費 474,296,000 467,087,000 7,209,000 1.54%
1010 政務人員待遇 1,888,000 1,831,000 57,000 3.11%
1015 法定編制人員待遇 187,876,000 187,823,000 53,000 0.03%
1020 約聘僱人員待遇 63,890,000 58,482,000 5,408,000 9.25%
1025 技工及工友待遇 4,161,000 4,955,000 -794,000 -16.02%
1030 獎金 50,315,000 49,636,000 679,000 1.37%
1035 其他給與 85,343,000 84,433,000 910,000 1.08%
1040 加班費 34,477,000 34,273,000 204,000 0.60%
1050 退休離職儲金 20,539,000 20,104,000 435,000 2.16%
1055 保險 25,807,000 25,550,000 257,000 1.01%