資料來源:115-內政部單位預算案-單位預算案第122頁
預算機關
內政部
承辦單位
預算金額
759,366,000 元(
計畫內容
1.辦理資訊服務規劃、資通訊基礎設施維運及推動本部資  訊安全相關業務。 2.辦理本部行政資訊服務開發及維護。 3.辦理戶役政資訊運用及管理業務。 4.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫。 5.辦理行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫。 6.辦理國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫-門牌  資料供應及服務強化。 7.辦理智慧政府數位化精進發展計畫-數位戶政服務智慧  秘書計畫。 8.辦理自然人憑證多元身分識別作業及管理。   計畫內容: 1.辦理資訊服務規劃、資通訊基礎設施維運及推動本部資  訊安全相關業務。 2.辦理本部行政資訊服務開發及維護。 3.辦理戶役政資訊運用及管理業務。 4.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫。 5.辦理行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫。 6.辦理國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫-門牌  資料供應及服務強化。 7.辦理智慧政府數位化精進發展計畫-數位戶政服務智慧  秘書計畫。 8.辦理自然人憑證多元身分識別作業及管理。  
預期成果
1.整體規劃設計資訊服務及建置資通訊基礎設施安全作業  環境。 2.有效運用電腦資源奠定內政業務資訊化之基礎,以提升  行政效能,加強便民服務。 3.發揮戶役政資訊系統加值服務功能,維護並加強系統之  功效。 4.重建本部資訊服務大樓,以提供安全穩固的辦公環境及  完善的資通訊系統服務。 5.建置戶役地政雲端系統及雲端備份機制,維持系統核心  功能與資料可用性。 6.建置門牌供應雲端服務及門牌3D化作業,強化雲端維護  管理及供應系統,提升資料品質加強隱私保護。 7.辦理AI導入戶政資訊服務及建立內政領域資料匯流平台  。 8.優化自然人憑證資訊系統服務、強化資訊安全、提升系  統效能及維運等業務。   預期成果: 1.整體規劃設計資訊服務及建置資通訊基礎設施安全作業  環境。 2.有效運用電腦資源奠定內政業務資訊化之基礎,以提升  行政效能,加強便民服務。 3.發揮戶役政資訊系統加值服務功能,維護並加強系統之  功效。 4.重建本部資訊服務大樓,以提供安全穩固的辦公環境及  完善的資通訊系統服務。 5.建置戶役地政雲端系統及雲端備份機制,維持系統核心  功能與資料可用性。 6.建置門牌供應雲端服務及門牌3D化作業,強化雲端維護  管理及供應系統,提升資料品質加強隱私保護。 7.辦理AI導入戶政資訊服務及建立內政領域資料匯流平台  。 8.優化自然人憑證資訊系統服務、強化資訊安全、提升系  統效能及維運等業務。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 資訊服務及基礎設施安全管理 1.維持本部電腦及其周邊設備之正常運作及機房
 暨辦公區域門禁系統維護,所需業務費3,092
 千元。(資訊服務費2,781千元、物品311千元)
2.維護本部資訊作業基礎環境,含資訊硬體設備
 維護及軟體授權費、主機、區域網路及個人電
 腦間連線環境、通訊機房溫濕度環控、不斷電
 設備系統等,所需業務費7,306千元。(資訊服
 務費)
3.依據資通安全管理法辦理本部資訊安全監控防
 護、資安健診、弱點掃描、滲透測試、跳板機
 連線軟體維護、政府組態基準設置、資通安全
 管理制度及個資保護管理制度等業務費30,400
 千元(資通安全經費)。(資訊服務費)
4.舉辦各項電腦專業訓練及相關業務講習等業務
 費255千元。(教育訓練費45千元、按日按件計
 資酬金100千元、物品15千元、一般事務費95
 千元)
5.資訊服務司及通訊機房水電費、設施及機械設
 備維護及環境清潔等行政支援作業,所需業務
 費7,533千元。(水電費4,061千元、通訊費900
 千元、其他業務租金118千元、物品340千元、
 一般事務費1,407千元、房屋建築養護費85千
 元、設施及機械設備養護費87千元、國內旅費
 365千元、短程車資170千元)
6.內政資料中心機櫃租賃及內外網網路通訊費等
 所需業務費14,607千元。(通訊費7,946千元、
 資訊服務費6,661千元)
7.內政資料中心資訊設備維護及相關軟體授權等
 所需業務費56,168千元。(資訊服務費)
8.汰換資訊服務零星設備255千元。(雜項設備費
 )
9.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫,係為整
 體提升本部資訊服務價值,構思本部未來資訊
 發展藍圖並配合政府組織改造及行政院雲端運
 算發展方案,設置以部會為中心的資料中心。
 奉行政院110年10月12日院臺建字第110003100
 5號函核定,所需總經費673,076千元(含工程
 管理費2,523千元,係依中央政府各機關工程
 管理費支用要點規定計算如下:【(5,000千
 元*3%+20,000千元*1.5%+75,000千元*1%+343,
 369千元*0.7%)*0.7】=2,523千元,並配合工
 程結算總價覈實於得提列數額內執行),分5
 年辦理,執行期間自111至115年度,111至114
 年度已編列353,553千元(其中4,471千元係由
 年度預算相關經費項下支應,另已編列數含工
 程管理費1,484千元),本年度續編最後1年經
 費319,523千元(含工程管理費1,039千元)。
 (資訊服務費17,683千元、其他業務租金13,15
 6千元、房屋建築及設備費288,684千元)
439,139,000
2000 業務費 150,200,000
2003 教育訓練費 45,000
2006 水電費 4,061,000
2009 通訊費 8,846,000
2018 資訊服務費 120,999,000
2021 其他業務租金 13,274,000
2036 按日按件計資酬金 100,000
2051 物品 666,000
2054 一般事務費 1,502,000
2063 房屋建築養護費 85,000
2069 設施及機械設備養護費 87,000
2072 國內旅費 365,000
2084 短程車資 170,000
3000 設備及投資 288,939,000
3010 房屋建築及設備費 288,684,000
3035 雜項設備費 255,000