預算機關
高雄市立社會教育館
承辦單位
總務組、輔導組、研究推廣組、青少年活動組
預算金額
13,972,000 元()
計畫內容
1.辦理一般館務管理業務。2.辦理內部管理業務。
預期成果
提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款205,000元,收支併列30,000元 | 235,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款86,000元 | 86,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 86,000 | ||||
| 工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款119,000元,收支併列30,000元 | 149,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | ||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 20,000 | ||||
| 櫥櫃、圖書及各項零星購置等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 76,000 | ||||
| 各項業務辦公用文具紙張及活動宣傳海報印刷等。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 訂閱報章雜誌及各項零星支出。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 地下室娛樂場所使用證卡費(收支併列30,000)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 19,000 | ||||
| 事務用具養護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 |