資料來源:04-115年度預算案-財政局主管第60頁
預算機關
高雄市政府財政局
承辦單位
財務管理科
預算金額
1,063,000 元(
計畫內容
 1.財務管理:有關財務案件之處理;墊付款案件之會核;動支預備金案件之會核;庫款調度之策劃,公庫出納之聯繫查核。 2.歲入管理:彙編年度總預算及追加預算(歲入部分);督導非稅款收入之徵解。 3.債務管理:辦理本市債務之管理及公債發行之籌劃與還本付息業務。
預期成果
 1.財務行政健全,庫款調度靈活。2.縮短支付作業流程,提高行政效能。 3.完成年度預算之籌編。 4.督導各項收入之催收,以增裕庫收。 5.依照計畫完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 財務管理 市款857,000元 857,000 857,000 0 0.00%
1000 人事費 市款70,000元 70,000 70,000 0 0.00%
1040 加班費 70,000 70,000 0 0.00%
處理財務管理各項業務加班費。 1 70,000 70,000 70,000 0 0.00%
2000 業務費 市款787,000元 787,000 787,000 0 0.00%
2009 通訊費 20,000 20,000 0 0.00%
郵電費。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 357,000 357,000 0 0.00%
收據(規費)暨行政罰鍰管理系統維護費用。 1 357,000 357,000 357,000 0 0.00%
2051 物品 20,000 20,000 0 0.00%
處理公務所需之各種非消耗品費用。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2054 一般事務費 198,000 198,000 0 0.00%
處理經常一般公務所需各項費用。 1 198,000 198,000 198,000 0 0.00%
2072 國內旅費 192,000 192,000 0 0.00%
洽辦公務及出席會議等旅費。 1 192,000 192,000 192,000 0 0.00%