預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
66,417,000 元()
計畫內容
1.本會駐衛警察隊之服勤配備管理及教育訓練業務。2.為期社會各界瞭解議會的運作與功能,設置議政博物館、靜態展示資料維護、其他有關文書管理事
項。
3.為加強配合各單位之業務,力行總務行政革新,以達成有效運用經費支出之目的。
4.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
1.提升駐衛警察隊之服勤品質,俾維持本會秩序及安全。2.增進本會與市民的互動,使各界瞭解議會的運作與功能。
3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。
4.維護台北聯絡處環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 秘書業務 | 市款1,726,000元 | 1,726,000 | 1,474,000 | 252,000 | 17.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,122,000元 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 1,122,000 | 1,122,000 | 1,122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款604,000元 | 604,000 | 352,000 | 252,000 | 71.59% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 駐衛警防衛技能訓練。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 552,000 | 300,000 | 252,000 | 84.00% | ||||
| 各項會議及工作活動等相關費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會駐衛警察隊勤務服裝(含勤務鞋及配件),每2年編列1 次。 |
21×1 | 人x年 | 12,000 | 252,000 |