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資料來源:A02.中華民國114年度金門縣總預算各機關單位預算案(第二冊)第284頁
預算機關
金門縣立體育場
承辦單位
場地組
預算金額
18,477,000 元(
計畫內容
 員工5人,依據各項計劃辦理提倡體育活動,奠定全民體育基礎,增進全民健康之各項支出。
預期成果
 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法,推動員工休假旅遊及自強活動,藉以舒解工作壓力,創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務,以加強事務管理。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
01 行政業務 縣款18,477,000元 18,477,000 17,855,000 622,000 3.48%
1000 人事費 縣款7,690,000元 7,690,000 7,203,000 487,000 6.76%
1015 法定編制人員待遇 5,454,432 5,119,848 334,584 6.54%
依法編列職員5人及兼辦人員1人待遇。 5×12 人×月 90,904 5,454,240 5,119,848 334,392 6.53%
補差額至千元。 1 192 192
1030 獎金 994,580 916,659 77,921 8.50%
員工5人考績獎金。 5×1 人×年 90,904 454,520 426,654 27,866 6.53%
員工5人年終工作獎金。 5×1.5 人×月 72,008 540,060 490,005 50,055 10.22%
1035 其他給與 80,000 80,000 0 0.00%
編列員工休假補助。 5×1 人×年 16,000 80,000 80,000 0 0.00%
1040 加班費 208,755 198,729 10,026 5.05%
編列員工未休假加班費。 1 208,755 208,755 198,729 10,026 5.05%
1050 退休離職儲金 474,732 436,020 38,712 8.88%
員工退撫基金提撥。 5×12 人×月 7,912 474,732 436,020 38,712 8.88%
1055 保險 477,501 451,744 25,757 5.70%
員工健保保險補助。 5×12 人×月 5,893 353,601 337,960 15,641 4.63%
員工公保保險補助。 5×12 人×月 2,065 123,900 113,784 10,116 8.89%
2000 業務費 縣款10,787,000元 10,787,000 10,652,000 135,000 1.27%
2003 教育訓練費 60,000 60,000 0 0.00%
員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。 6×1 人×次 10,000 60,000 60,000 0 0.00%
2009 通訊費 200,000 200,000 0 0.00%
本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。 12 2,500 30,000 30,000 0 0.00%
本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。 12 14,166 170,000 170,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 40,800 40,800 0 0.00%
本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
網站維護更新。 1 10,800 10,800 10,800 0 0.00%
2024 稅捐及規費 28,371 28,071 300 1.07%
公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車6台)。 1×11 年×輛 2,292 25,221 25,221 0 0.00%
公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。 1×3 年×輛 1,050 3,150 2,850 300 10.53%
2027 保險費 240,073 230,073 10,000 4.35%
本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池意外保險。 1 115,000 115,000
本場(金城、金湖、烈嶼場域)及游泳池火險。 1 105,000 105,000
公務車輛保險費(汽車5台、機車6台)。 1×11 年×輛 1,824 20,073 20,073 0 0.00%
2030 兼職費 42,000 42,000 0 0.00%
主計人員兼職費 12×1 月×人 3,500 42,000 42,000 0 0.00%
2051 物品 305,022 305,322 -300 -0.10%
本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用
品及燈具換新等零星採購。
1 150,022 150,022 150,022 0 0.00%
公務車輛油料費(本撙節原則減編)。 1×11 年×輛 14,090 155,000 155,300 -300 -0.19%
2054 一般事務費 9,479,192 9,359,192 120,000 1.28%
為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
(29人)。
29×1 人×年 3,000 87,000 27,000 60,000 222.22%
本場(含金城、金湖及烈嶼場域)環境清潔外包,每日工作
人員9名,負責金城館、金湖
館及游泳池清潔打掃及垃圾清
理工作。
12 277,766 3,333,192
本場保全業務由共同供應契約辦理採購,金城館、金湖館各
2名擔任警衛勤務工作,及夜
間保全系統設定服務相關費用
(含金城館、金湖館及游泳館
全年度門禁保全系統服務費
用)。
1 2,840,000 2,840,000 2,840,000 0 0.00%
40歲以上員工健康檢查費。 2×1 人×年 7,000 14,000 14,000 0 0.00%
本場(含金城、金湖及烈嶼場域)植栽維護環境綠美化工作
外包(含草木修剪,設病蟲害
防治及施肥工項)。
12 266,666 3,200,000
金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 120,000 120,000 0 0.00%
本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 99,542 99,542 0 0.00%
公務車輛養護費(本撙節原則減編)。 1×11 年×輛 8,191 90,110 90,110 0 0.00%
辦公器具養護費。 9×1 人×年 1,048 9,432 9,432 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 45,000 45,000 0 0.00%
冷氣機及其他設備等維修費。 1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
2072 國內旅費 55,000 50,000 5,000 10.00%
因公參加會議及研習等出差旅費。 10×1 人×次 5,500 55,000 50,000 5,000 10.00%
2093 特別費 72,000 72,000 0 0.00%
本場場長特別費。 12 6,000 72,000 72,000 0 0.00%