預算機關
臺南市麻豆區公所
承辦單位
臺南市麻豆區公所
預算金額
77,873,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理及辦公廳舍管理事項。2.辦理採購、出納、財稅、印信、檔案、法制及公共關係等事項。
3.辦理資訊管理、研考發展、 行政革新及為民服務等事項。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並辦理行政革新方案,提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施,嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及辦公廳舍維護等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款63,068,000元 | 63,068,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,220,984 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 42,220,984 | 42,220,984 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,215,881 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,215,881 | 1,215,881 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,193,094 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 2,193,094 | 2,193,094 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,372,969 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,218,804 | 4,218,804 | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 365,020 | 365,020 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,273,505 | 5,273,505 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 273,765 | 273,765 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 151,875 | 151,875 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,008,000 | ||||
| 職員休假補助 | 60 | 人 | 16,000 | 960,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,875,684 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,546,927 | 1,546,927 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 127,757 | 127,757 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 74,376 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 74,376 | 74,376 | ||
| 1055 | 保險 | 4,107,012 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,420,520 | 2,420,520 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 125,568 | 125,568 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 64,248 | 64,248 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,198,260 | 1,198,260 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 191,796 | 191,796 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 106,620 | 106,620 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,506,000元,收支併列299,000元 | 14,805,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,366,100 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,297,000 | 1,297,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 569,000 | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 271,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,120 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 25,550 | 25,550 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 30,270 | 30,270 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | ||
| 2027 | 保險費 | 41,773 | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 31,773 | 31,773 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,705,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
18×1 | 人x年 | 436,000 | 7,848,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 463,000 | 926,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款299,000 元,依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保承字 第1130640723號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 86,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理講習等鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2051 | 物品 | 781,024 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 351,024 | 351,024 | ||
| 辦公器具等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 584,183 | ||||
| 員工自強活動費 | 90 | 人 | 1,000 | 90,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 20 | 人 | 4,500 | 90,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政發展等經費 | 1 | 年 | 77,183 | 77,183 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 196,800 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 196,800 | 196,800 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 406,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 337,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 337,000 | 337,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 222,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 18,500 | 222,000 |