預算機關
臺南市政府
承辦單位
新聞及國際關係處
預算金額
108,060,000 元()
計畫內容
1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及
影音資料錄製、剪輯等事宜。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有
線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物
與手冊之編印等業務。6.辦理其他新聞活動相關業務等。
預期成果
落實新聞行政業務及數位行銷業務,以推展城市行銷。
使民眾充分了解市政建設成果及進度,強化本市城市形象。
促進本市與國際城市交流,將臺南行銷至國際,以吸引國外觀光客來臺南。
有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益,以增進社會福祉。
落實大眾傳播業之管理,同時增進民眾對市政之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新聞行政 | 市款54,893,000元 | 54,893,000 | 55,244,000 | -351,000 | -0.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款46,966,000元 | 46,966,000 | 47,738,000 | -772,000 | -1.62% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,287,772 | 26,873,280 | -585,508 | -2.18% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,287,772 | 26,287,772 | 26,873,280 | -585,508 | -2.18% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,934,513 | 5,909,842 | 24,671 | 0.42% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,188,009 | 4,188,009 | 4,163,338 | 24,671 | 0.59% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,746,504 | 1,746,504 | 1,746,504 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,860,656 | 6,986,603 | -125,947 | -1.80% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,627,820 | 2,627,820 | 2,685,180 | -57,360 | -2.14% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,491,985 | 3,491,985 | 3,563,685 | -71,700 | -2.01% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 740,851 | 740,851 | 737,738 | 3,113 | 0.42% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,792,335 | 1,813,363 | -21,028 | -1.16% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,024,335 | 1,024,335 | 1,045,363 | -21,028 | -2.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 371,232 | 369,504 | 1,728 | 0.47% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 371,232 | 371,232 | 369,504 | 1,728 | 0.47% | ||
| 1055 | 保險 | 3,277,464 | 3,343,380 | -65,916 | -1.97% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,629,144 | 1,629,144 | 1,668,408 | -39,264 | -2.35% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 323,040 | 323,040 | 321,552 | 1,488 | 0.46% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 812,916 | 812,916 | 841,056 | -28,140 | -3.35% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 512,364 | 512,364 | 512,364 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,927,000元 | 7,927,000 | 7,506,000 | 421,000 | 5.61% | |||
| 2006 | 水電費 | 27,000 | |||||||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 788,000 | 900,000 | -112,000 | -12.44% | ||||
| 應業務需要之電話費及郵資等費用 | 1 | 年 | 788,000 | 788,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | |||||||
| 處理公務使用office365增強版(一年期)等相關經費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,906,536 | 3,485,000 | 421,536 | 12.10% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
5×1 | 人x年 | 419,000 | 2,095,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×8 | 人x月 | 36,567 | 292,536 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 475,000 | 475,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 599,000 | 599,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 75,064 | 75,600 | -536 | -0.71% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 75,064 | 75,064 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,995,400 | 2,995,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要訂閱報紙及期刊等費用 | 1 | 年 | 385,000 | 385,000 | |||||
| 辦理網路平台行銷等費用 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行新聞公共關係性質業務之費用等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | |||||
| 副處長因應新聞業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | |||||
| 辦理電影院查察業務等相關經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要,文件及物品之運費等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 |