預算機關
臺南市政府
承辦單位
新聞及國際關係處
預算金額
109,024,000 元()
計畫內容
1.辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。2.辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及
影音資料錄製、剪輯等事宜。3.辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。4.辦理有
線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。5.辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物
與手冊之編印等業務。6.辦理其他新聞活動相關業務等。
預期成果
落實新聞行政業務及數位行銷業務,以推展城市行銷。
使民眾充分了解市政建設成果及進度,強化本市城市形象。
促進本市與國際城市交流,將臺南行銷至國際,以吸引國外觀光客來臺南。
有效輔導廣播電視傳播業之健全發展及保障公眾視聽之權益,以增進社會福祉。
落實大眾傳播業之管理,同時增進民眾對市政之認識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新聞行政 | 市款55,244,000元 | 55,244,000 | 54,123,000 | 1,121,000 | 2.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款47,738,000元 | 47,738,000 | 45,578,000 | 2,160,000 | 4.74% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||||
| 處長待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,873,280 | 26,441,100 | 432,180 | 1.63% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,873,280 | 26,873,280 | 26,441,100 | 432,180 | 1.63% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,909,842 | 5,677,234 | 232,608 | 4.10% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,163,338 | 4,163,338 | 4,001,258 | 162,080 | 4.05% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,746,504 | 1,746,504 | 1,675,976 | 70,528 | 4.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,986,603 | 5,519,351 | 1,467,252 | 26.58% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,685,180 | 2,685,180 | 1,541,403 | 1,143,777 | 74.20% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,563,685 | 3,563,685 | 3,268,650 | 295,035 | 9.03% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 737,738 | 737,738 | 709,298 | 28,440 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,813,363 | 1,795,302 | 18,061 | 1.01% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,045,363 | 1,045,363 | 1,027,302 | 18,061 | 1.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 369,504 | 340,500 | 29,004 | 8.52% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 369,504 | 369,504 | 340,500 | 29,004 | 8.52% | ||
| 1055 | 保險 | 3,343,380 | 3,427,140 | -83,760 | -2.44% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,668,408 | 1,668,408 | 1,680,096 | -11,688 | -0.70% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 321,552 | 321,552 | 306,456 | 15,096 | 4.93% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 841,056 | 841,056 | 941,076 | -100,020 | -10.63% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 512,364 | 512,364 | 499,512 | 12,852 | 2.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,506,000元 | 7,506,000 | 8,545,000 | -1,039,000 | -12.16% | |||
| 2009 | 通訊費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要之電話費及郵資等 費用 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,485,000 | 3,324,000 | 161,000 | 4.84% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
5×1 | 人x年 | 401,000 | 2,005,000 | 1,905,000 | 100,000 | 5.25% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 581,000 | 581,000 | 435,000 | 146,000 | 33.56% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 454,000 | 454,000 | 435,000 | 19,000 | 4.37% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | 427,000 | 18,000 | 4.22% | ||
| 2051 | 物品 | 75,600 | 60,600 | 15,000 | 24.75% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 75,600 | 75,600 | 60,600 | 15,000 | 24.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,995,400 | 4,195,400 | -1,200,000 | -28.60% | ||||
| 應業務需要訂閱報紙及期刊等 費用 |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理網路平台行銷等費用 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行新聞公共關係性質業務之 費用等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處長因應新聞業務需要公務上 接待致贈等費用 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應新聞業務需要公務 上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理電影院查察業務等相關經 費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要,文件及物品之運 費等相關費用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |