資料來源:3-2第11頁
預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
72,230,000 元(
計畫內容
1.主計行政:綜理主計業務,督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。  2.會計工作:本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編,會計報告之編製及檔案之管 理等相關業務。  3.決算工作:辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務 處理情形等相關業務。  4.統計工作:配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計 分析之編印等相關業務。  5.公務預算工作:辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。  6.基金預算工作:辦理附屬單位預算及綜計表彙編,兼辦主計人事業務及上級交辦等相關業 務。 推行主計制度,增進財務效能,如期完成預、決算,提高統計資料準確度與時效。
預期成果
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
01 主計行政 市款68,094,000元 68,094,000 64,271,000 3,823,000 5.95%
1000 人事費 市款60,528,000元 60,528,000 56,783,000 3,745,000 6.60%
1015 法定編制人員待遇   42,427,487 39,642,643 2,784,844 7.02%
職員待遇 1 42,427,487 42,427,487 39,642,643 2,784,844 7.02%
1020 約聘僱人員待遇   950,039 897,626 52,413 5.84%
約聘人員待遇 1 479,900 479,900 461,000 18,900 4.10%
約僱人員待遇 1 470,139 470,139 436,626 33,513 7.68%
1030 獎金   9,658,089 9,027,543 630,546 6.98%
職員考績獎金 1 4,239,744 4,239,744 3,962,436 277,308 7.00%
職員年終獎金 1 5,299,680 5,299,680 4,953,045 346,635 7.00%
約聘(僱)人員年終獎金 1 118,665 118,665 112,062 6,603 5.89%
1035 其他給與   928,000 928,000 0 0.00%
職員休假補助 1 896,000 896,000 896,000 0 0.00%
約聘(僱)人員休假補助 1 32,000 32,000 32,000 0 0.00%
1040 加班費   2,754,601 2,652,916 101,685 3.83%
職員超時加班費 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
職員不休假加班費 1 1,554,601 1,554,601 1,452,916 101,685 7.00%
1050 退休離職儲金   57,744 56,376 1,368 2.43%
約聘(僱)人員退休離職儲金 1 57,744 57,744 56,376 1,368 2.43%
1055 保險   3,752,040 3,577,896 174,144 4.87%
職員健保費 1 2,439,216 2,439,216 2,322,912 116,304 5.01%
約聘(僱)人員健保費 1 49,776 49,776 49,116 660 1.34%
職員公保費 1 1,180,272 1,180,272 1,125,048 55,224 4.91%
約聘(僱)人員勞保費 1 82,776 82,776 80,820 1,956 2.42%
2000 業務費 市款7,566,000元 7,566,000 7,488,000 78,000 1.04%
2003 教育訓練費   48,240 50,000 -1,760 -3.52%
參加各項訓練或講習研習會等相關費用 1 48,240 48,240 50,000 -1,760 -3.52%
2009 通訊費   140,000 140,000 0 0.00%
寄發文件郵資、電話費等經費 1 140,000 140,000 140,000 0 0.00%
2018 資訊服務費   961,760 1,060,000 -98,240 -9.27%
分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 1 860,000 860,000 960,000 -100,000 -10.42%
處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費 20 5,088 101,760 100,000 1,760 1.76%
2021 其他業務租金   20,000 20,000 0 0.00%
租賃影印機等費用 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金   4,628,000 4,450,000 178,000 4.00%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
8×1 人x年 436,000 3,488,000 3,352,000 136,000 4.06%
約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
用   
1×1 人x年 539,000 539,000 517,000 22,000 4.26%
約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×1 人x年 601,000 601,000 581,000 20,000 3.44%
2036 按日按件計資酬金   20,000 20,000 0 0.00%
辦理講習、訓練,聘請講師授課鐘點費等經費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2051 物品   394,000 394,000 0 0.00%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 1 194,000 194,000 194,000 0 0.00%
2054 一般事務費   1,150,000 1,150,000 0 0.00%
處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 12 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 12 19,500 234,000 234,000 0 0.00%
辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用 1 439,600 439,600 439,600 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費   90,000 90,000 0 0.00%
各項事務機械保養、維修等費用 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
2072 國內旅費   114,000 114,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 114,000 114,000 114,000 0 0.00%