預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
279,694,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依相關法令,辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
預期成果
1.一般業務:維持機關正常運作,並提高行政效率,順利完成各項任務。2.會計業務:切實執行預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,充分發揮財務管理功能,輔助本處業務發展。3.人
事業務:合理管制員額,有效運用人力,樹立良好公務紀律,提升工作效率。4.政風業務:澄清吏
治,革新政風,防止公務機密外洩,防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務:維持公務資訊暢通,建
立完整污水下水道系統資料庫,整合本處與市府及駐外單位資訊,達成污水下水道建設資訊全面數
位化管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數255,844,000元,減少5,534,000元。 | 250,310,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 250,310,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,050,996 | ||||
| 職員175人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 121,050,996 | 121,050,996 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 33,656,303 | ||||
| 職工79人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 33,656,303 | 33,656,303 | ||
| 1030 | 獎金 | 38,320,620 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 18,257,940 | 18,257,940 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 20,062,680 | 20,062,680 | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,758,540 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,940,460 | 3,940,460 | ||
| 員工上下班交通費。 | 110×12 | 人、月 | 630 | 831,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,008 | 411,264 | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人、月 | 1,176 | 465,696 | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 1,200 | 1,094,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 13,158,468 | ||||
| 本處職員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 5,340,754 | 5,340,754 | ||
| 本處職工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,510,133 | 1,510,133 | ||
| 本處府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,939,801 | 5,939,801 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 7,200,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,145,566 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,472,810 | 9,472,810 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,672,756 | 3,672,756 | ||
| 1055 | 保險 | 17,019,507 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 9,066,649 | 9,066,649 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,807,699 | 2,807,699 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 5,145,159 | 5,145,159 |