預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
5,241,000 元()
計畫內容
辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查7,000人次,學校衛生指導10,500人次,癌症防治宣導與篩檢34,500人次,0-6歲嬰幼兒保健服務6,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢36,500人
次,優生保健衛教指導3,200人次,長期照護衛教宣導與轉介服務8,200人次,家庭訪視11,050人次,
合計117,350人次。
2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育27,500人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導26,000人次,病媒蚊密度調查100里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保健業務 | 較上年度預算數3,065,000元,無增減。 | 3,065,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 3,065,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 897,686 | ||||
| 保健及其他相關業務用郵資。 | 1 | 年 | 498,946 | 498,946 | ||
| 保健及其他相關業務用電話費。 | 1 | 年 | 398,740 | 398,740 | ||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 314,500 | ||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務專家出席 費。 |
5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務講師鐘點 費。 |
151 | 節 | 2,000 | 302,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 13,000 | ||||
| 護理人員常年會費。 | 13×1 | 人、年 | 1,000 | 13,000 | ||
| 2051 | 物品 | 203,800 | ||||
| 辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗 材等費用。 |
1 | 年 | 43,800 | 43,800 | ||
| 「試紙」(含血糖、血膽固醇試紙)、「衛生耗材」(含酒精 棉片、採血針、採血筆)與 「測量儀器」(血糖、血膽固 醇機器及血壓計)等。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,511,290 | ||||
| 保健及其他相關業務用印刷費。 | 1 | 年 | 103,800 | 103,800 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務用雜支。 |
1 | 年 | 156,190 | 156,190 | ||
| 各項業務用宣導品。 | 1 | 年 | 64,600 | 64,600 | ||
| 工作服。 | 23 | 套 | 1,500 | 34,500 | ||
| 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 | 2000 | 案 | 30 | 60,000 | ||
| 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 | 60 | 人次 | 120 | 7,200 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2300 | 人次 | 150 | 345,000 | ||
| 外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案 訪視追蹤等)。 |
1 | 年 | 740,000 | 740,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 68,810 | ||||
| 健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一 般儀器等維護保養費。 |
1 | 年 | 68,810 | 68,810 | ||
| 2081 | 運費 | 12,000 | ||||
| 事業廢棄物等處理費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 28,914 | ||||
| 辦理保健業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 28,914 | 28,914 |