預算機關
臺北市中正區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
31,002,000 元()
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數26,127,000元,無增減。 | 26,127,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 26,127,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,843,059 | ||||
| 職員21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,843,059 | 15,843,059 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 421,320 | ||||
| 約僱1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 421,320 | 421,320 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 457,320 | ||||
| 職工1人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 457,320 | 457,320 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,985,397 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,908,650 | 1,908,650 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,076,747 | 2,076,747 | ||
| 1035 | 其他給與 | 575,672 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 334,400 | 334,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,008 | 72,576 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,348,644 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 505,367 | 505,367 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 843,277 | 843,277 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,858,368 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,805,652 | 1,805,652 | ||
| 提撥約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 25,272 | 25,272 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 27,444 | 27,444 | ||
| 1055 | 保險 | 1,637,220 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 993,372 | 993,372 | ||
| 約僱健保費。 | 1 | 年 | 24,588 | 24,588 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 546,084 | 546,084 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 36,588 | 36,588 | ||
| 約僱勞保費。 | 1 | 年 | 36,588 | 36,588 |