預算機關
臺北市信義區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
310,000 元()
計畫內容
聽力檢查器、租賃個人電腦。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數176,000元,增加134,000元。 | 310,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 112,852 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 112,000 | ||||
| 汰換聽力檢查器。 | 2 | 臺 | 56,000 | 112,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 852 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數852元。 | 1 | 年 | 852 | 852 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 109,308元(不含109及110年度 已編列78,480元),除以前年 度已編列97,200元外,本年度 編列最後1年經費12,108元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
12,108 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,108 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,108 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,108 | 12,108 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 160,380元(不含110年度已編 列46,080元),除以前年度已 編列106,920元外,本年度編 列35,640元,餘17,820元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
35,640 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,640 | 35,640 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列108,720元外,本年度編列 36,000元,餘60,480元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列71,520元外,本年度編列 34,800元,餘98,880元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
34,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 34,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 34,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 34,800 | 34,800 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列36,720元外,本年度編列 |
35,640 | |||||
| 35,640元,餘132,840元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,640 | 35,640 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費205,200元,本年 度編列42,960元,餘162,240元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
42,960 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,960 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,960 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,960 | 42,960 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 205,200 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 6 | 臺 | 34,200 | 205,200 |