資料來源:12270衛生局第57頁
預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
732,026,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
預期成果
 1.一般業務:支援各科室行政作業,協助各科室業務推動,以提升效率。2.會計業務:配合本局各項業務推展,以提升效率。3.統計業務:配合本局業務推動,彙整衛生統計資訊,以支援決策參用。4. 人事業務:激勵員工士氣;推動政府再造與員工終身學習制度,提升組織效能。5.政風業務:革新政 風,促進廉能政治;提高員工保密警覺,杜絕洩密。6.資訊業務:透過資訊整合運用建立與分析,增 進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核:提升聯合醫院醫療整合;有效管制考核本局重要施政 計畫推動,提升服務品質。8.國際合作:推行國際合作事項、促進國際城市交流等。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數588,674,000元,增加65,613,000元。 654,287,000
1000 人事費 654,287,000
1010 政務人員待遇 1,767,720
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,767,720 1,767,720
1015 法定編制人員待遇 184,424,171
職員319人薪津(詳人事費分析表)。 1 184,424,171 184,424,171
1020 約聘僱人員待遇 220,514,563
聘用638人薪津(詳人事費分析表)。 1 204,913,963 204,913,963
約僱30人薪津(詳人事費分析表)。 1 15,600,600 15,600,600
1025 技工及工友待遇 7,156,320
職工16人工資(詳人事費分析表)。 1 7,156,320 7,156,320
1030 獎金 89,948,165
依考績法規定核發之獎金。 1 38,267,750 38,267,750
依規定核發之年終工作獎金。 1 50,000,415 50,000,415
醫師不開業獎金。 1 1,680,000 1,680,000
1035 其他給與 19,746,835
休假補助費。 1 7,440,907 7,440,907
員工上下班交通費。 512×12 人、月 630 3,870,720
員工上下班交通費。 15×12 人、月 1,260 226,800
員工上下班交通費。 149×12 人、月 1,008 1,802,304
員工上下班交通費。 112×12 人、月 1,176 1,580,544
替代役役男交通費。 1×12 人、月 630 7,560
社工人員執行高度風險工作費。 1 1,707,600 1,707,600
員工上下班交通費。 216×12 人、月 1,200 3,110,400
1040 加班費 35,630,379
業務加班費。 1 14,599,179 14,599,179
不休假出勤加班費。 1 21,031,200 21,031,200
1045 退休退職給付 1,124,424
編列屆齡退休職工2人退休退職給付。(新增) 1 1,124,424 1,124,424
1050 退休離職儲金 42,893,715
提撥退撫基金。 1 28,653,562 28,653,562
提撥人員離職儲金。 1 399,888 399,888
提撥勞工退休準備金。 1 13,840,265 13,840,265
1055 保險 51,080,708
職員及職工健保費。 1 13,617,487 13,617,487
約聘僱健保費。 1 12,856,937 12,856,937
職員公保費。 1 7,093,885 7,093,885
職工勞保費。 1 675,168 675,168
約聘僱勞保費。 1 16,837,231 16,837,231