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資料來源:10211就業服務處第46頁
預算機關
臺北市就業服務處
承辦單位
秘書室
預算金額
885,000 元(
計畫內容
預期成果
1.改善本處舊有電腦,提升為民服務之效率。 2.改善服務環境,提升工作效能,增進服務品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數1,080,000元,減少195,000元。 885,000
3000 設備及投資 86,527
3035 雜項設備費 86,527
購置冷氣機(8KW,含施工費)。 2 37,105 74,210
電冰箱汰換(140公升至199公升)。 1 12,000 12,000
配合預算編列至千元,增列進位數317元。 1 317 317
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
430,905元(不含109及110年度
已編列300,840元),除以前年
度已編列372,600元外,本年
度編列58,305元,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
58,305
3000 設備及投資 58,305
3030 資訊軟硬體設備費 58,305
本年度所需電腦租賃費。 1 58,305 58,305
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
558,394元(不含110年度已編
列167,808元),除以前年度已
編列370,944元外,本年度編
列123,648元,餘63,802元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
123,648
3000 設備及投資 123,648
3030 資訊軟硬體設備費 123,648
本年度所需電腦租賃費。 1 123,648 123,648
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,265,400元,除以前年度已
222,000
編列670,440元外,本年度編
列222,000元,餘372,960元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
0
3000 設備及投資 222,000
3030 資訊軟硬體設備費 222,000
本年度所需電腦租賃費。 1 222,000 222,000
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,265,400元,除以前年度已
編列446,640元外,本年度編
列220,200元,餘598,560元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
220,200
3000 設備及投資 220,200
3030 資訊軟硬體設備費 220,200
本年度所需電腦租賃費。 1 220,200 220,200
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
338,000元,除以前年度已編
列61,200元外,本年度編列
59,760元,餘217,040元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
59,760
3000 設備及投資 59,760
3030 資訊軟硬體設備費 59,760
本年度所需電腦租賃費。 1 59,760 59,760
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費547,200元,本年
度編列114,560元,餘432,640
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
114,560
3000 設備及投資 114,560
3030 資訊軟硬體設備費 114,560
本年度所需電腦租賃費。 1 114,560 114,560
總工程費(或總經費)明細如下: 547,200
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 16 34,200 547,200